同學(xué)你好 發(fā)票是咋開的呢
我公司在快手上開了一個(gè)店鋪銷售商品,用戶下單后供貨商直接發(fā)貨,我們收到款后每個(gè)月給供貨商結(jié)算一次,財(cái)務(wù)上我們是以收到的全額款項(xiàng)做為銷售收入,還是以差額款項(xiàng)做為代理服務(wù)收入,稅務(wù)上應(yīng)該如何報(bào)稅,謝謝
老師,我們做化妝品銷售的是全國(guó)代理,分銷貨品給線下代理商,代理商打款,我們出貨,現(xiàn)在我們想做另外一個(gè)銷售模式,利用數(shù)字平臺(tái),消費(fèi)者在代理商店鋪直接下單,通過(guò)系統(tǒng)直接支付到我公司的賬戶,貨從我們公司發(fā)到客戶手里,我們?cè)偻ㄟ^(guò)貨物把他們的利潤(rùn)返給代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交稅
老師,我們是某廠家總代理商,然后二級(jí)代理商有幾家,今年前二級(jí)代理商的貨都是廠家先發(fā)給我們,二級(jí)代理商付款給我們后再發(fā)貨給他們。但明年要改方式,二級(jí)代理商要訂貨,款先支付給我們,我們幫他們訂貨,但貨都是廠家直接發(fā)到二級(jí)代理商那里,二級(jí)代理的貨也是相當(dāng)于我們銷售給他們的,但現(xiàn)在物流直接到他們那邊,且送貨單公司名也是各個(gè)二級(jí)代理公司名,那我們?nèi)绾巫鲑~?
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過(guò)pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。老板說(shuō)是他們代銷我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會(huì)催收這些門店商家給我們打款,老板說(shuō)這個(gè)打款后期是會(huì)退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤(rùn)就是算代銷手續(xù)費(fèi)。問(wèn)題是有時(shí)候他們賣的貨款刷到我們公司,有的會(huì)退回去,有的做預(yù)收款。而且老板的媽媽說(shuō)就是正常銷售給門店商家,他們賣多少跟我們沒(méi)關(guān)系,我們公司才是代銷廠家貨拿代理費(fèi)。我就不知道為什么說(shuō)法不一樣。因?yàn)槭谴N還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額,結(jié)轉(zhuǎn)成本又不是我們公司的東西了,到時(shí)候久了庫(kù)存會(huì)對(duì)不上,我害怕出問(wèn)題。
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設(shè)置銷售量,完成任務(wù)就每臺(tái)返點(diǎn)給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項(xiàng)稅和刷卡手續(xù)費(fèi)后,用微信轉(zhuǎn)賬給他們(銷售款刷到對(duì)公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結(jié)算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對(duì)公賬戶。 請(qǐng)問(wèn)模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務(wù)處理請(qǐng)幫我寫一下。模式2賬務(wù)處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)的就是單純進(jìn)銷賣出,沒(méi)有這么復(fù)雜
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
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老師,我想問(wèn)的就是怎么開票,這個(gè)業(yè)務(wù)模式還在籌劃中,正常來(lái)說(shuō)我們應(yīng)該是給代理商開票的,但是這個(gè)模式我們收的款里是有代理商利潤(rùn)的
那你們結(jié)轉(zhuǎn)成本之后就有利潤(rùn)里
老師收入按實(shí)際收款的做?還是用應(yīng)該給代理商的實(shí)際的金額做?
對(duì)的 按照你開票的來(lái)做
是給代理商開票的金額嗎?視同貨還是給了代理商?
你的收入是你開出去的發(fā)票 你的成本是你手動(dòng)的
你的成本是你收到的