對于收入的金額,必須大于等于0
老師,我問一下,小規(guī)模納稅人,我們四月開票中有一張專票在5月進(jìn)行了紅沖,第二季度報稅時,這個紅沖的專票要交稅錢嗎?還是在第三季度進(jìn)行沖減呢?這個怎么填申報表啊,請老師指導(dǎo)下
請問一下小規(guī)模納稅人第一季度開錯了3%的普票,交了3%的增值稅稅款,但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開了1%的普票,那我第一季度多繳納的稅款該如何處理,然后第二季度申報該如何填寫?
我是小規(guī)模紅沖了3月的普票,第一季度也不需要交稅不達(dá)45萬而且開的都是普票,然后開的藍(lán)字普票是免稅的,這樣會影響第二季度申報嗎?
小規(guī)模這個季度申報增值稅,但昨天開了5月份紅字普通發(fā)票,,這發(fā)票開錯了,小規(guī)模普票可以這么紅沖是吧,但我今天申報增值稅金額我按紅沖后的金額填報的,但比對通過不了,什么原因
我們是小規(guī)模企業(yè),第四季度開了69萬元的專票,69萬元包括開給了第一,第二,第三季度的發(fā)票,然后這三個季度都已經(jīng)分別更正申報了稅款,現(xiàn)在第四季度申報的時候是不是要把簽名三個季度已經(jīng)申報的合計29萬元扣除出來
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計本年的銷售量會提高20%(即達(dá)到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
什么意思
就是你說紅沖,如果是否正數(shù)據(jù)發(fā)票,紅沖的,總的收入需要大于等于0,才能申報。如果是收入是負(fù)數(shù),是無法申報的。你是說的你們的收入嗎?
我不是在說這個,我說的是之前發(fā)票有誤,紅沖這部分,一部分是貨物、一部分是服務(wù),是不是不能抵減我開具的服務(wù)?那這部分已開具的貨物開了紅沖之前稅也交過,這部分怎么辦
紅沖一部分是貨物,一部分是服務(wù),這個是必須對應(yīng)沖
那我就是營業(yè)范圍沒有這個,那這個該怎么辦?總不能這個稅白交了
沒有這個營業(yè)范圍,你因申報錯誤,無法沖銷。收入必須大于0等于才能完成申報工作。
不是申報錯誤,是票開錯了
是的,就是票開錯誤了,稅務(wù)申報就需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,因此報稅或開具發(fā)票需要慎重,又慎重!
那現(xiàn)在這個事情已經(jīng)發(fā)生了、應(yīng)該怎么處理
現(xiàn)在這個事情發(fā)生了,無法處理。由于收入不可能填寫是負(fù)數(shù),你看電子稅務(wù)局申報時,是不能收入是負(fù)數(shù)的。你填寫收入是負(fù)數(shù),無法保存,無法完成申報。稅務(wù)的事,錯誤了,有些是無法彌補(bǔ)的。
那我現(xiàn)在稅怎么報
如果是收入是負(fù)數(shù),必須將收入做正數(shù),讓總的收入大于等于0.這個是賬務(wù)處理的要求,也就是說稅務(wù)申報必須是這樣的。即使沒有此筆收入,也需要暫估此筆負(fù)數(shù)收入后,讓負(fù)數(shù)%2B正數(shù)=0,至少是這樣的。
但是不是要跟稅控盤一致?怎么變成正數(shù)?
對于開具發(fā)票的,是需要玘稅控盤一致,至于讓負(fù)數(shù)變成0,這筆收入是無票的銷售收入。不需要與稅控盤比對稽核的。就是需要做無票的銷售收入,至于稅控盤是專票收入、普通發(fā)票收入。
這個無票填在哪里?
你們是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人,填寫不一樣。
小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人,那就涉及到當(dāng)月是免交增值稅的申報,還是不免交的申報?這個填寫方式又不一樣。