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小規(guī)模,之前票開錯了,然后第三季度申報期必須要申報,票開錯的原因是營業(yè)執(zhí)照沒有這個范圍,報完稅之后紅沖,這個第四季度報稅紅沖的這部分稅怎么辦?我后面開的勞務(wù)的票,是不是也抵減不了?

2023-01-10 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 16:00

對于收入的金額,必須大于等于0

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快賬用戶7001 追問 2023-01-10 16:01

什么意思

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:03

就是你說紅沖,如果是否正數(shù)據(jù)發(fā)票,紅沖的,總的收入需要大于等于0,才能申報。如果是收入是負(fù)數(shù),是無法申報的。你是說的你們的收入嗎?

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快賬用戶7001 追問 2023-01-10 16:06

我不是在說這個,我說的是之前發(fā)票有誤,紅沖這部分,一部分是貨物、一部分是服務(wù),是不是不能抵減我開具的服務(wù)?那這部分已開具的貨物開了紅沖之前稅也交過,這部分怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:10

紅沖一部分是貨物,一部分是服務(wù),這個是必須對應(yīng)沖

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快賬用戶7001 追問 2023-01-10 16:13

那我就是營業(yè)范圍沒有這個,那這個該怎么辦?總不能這個稅白交了

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:18

沒有這個營業(yè)范圍,你因申報錯誤,無法沖銷。收入必須大于0等于才能完成申報工作。

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快賬用戶7001 追問 2023-01-10 16:19

不是申報錯誤,是票開錯了

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:21

是的,就是票開錯誤了,稅務(wù)申報就需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,因此報稅或開具發(fā)票需要慎重,又慎重!

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快賬用戶7001 追問 2023-01-10 16:22

那現(xiàn)在這個事情已經(jīng)發(fā)生了、應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:24

現(xiàn)在這個事情發(fā)生了,無法處理。由于收入不可能填寫是負(fù)數(shù),你看電子稅務(wù)局申報時,是不能收入是負(fù)數(shù)的。你填寫收入是負(fù)數(shù),無法保存,無法完成申報。稅務(wù)的事,錯誤了,有些是無法彌補(bǔ)的。

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快賬用戶7001 追問 2023-01-10 16:29

那我現(xiàn)在稅怎么報

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:36

如果是收入是負(fù)數(shù),必須將收入做正數(shù),讓總的收入大于等于0.這個是賬務(wù)處理的要求,也就是說稅務(wù)申報必須是這樣的。即使沒有此筆收入,也需要暫估此筆負(fù)數(shù)收入后,讓負(fù)數(shù)%2B正數(shù)=0,至少是這樣的。

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快賬用戶7001 追問 2023-01-10 16:37

但是不是要跟稅控盤一致?怎么變成正數(shù)?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:39

對于開具發(fā)票的,是需要玘稅控盤一致,至于讓負(fù)數(shù)變成0,這筆收入是無票的銷售收入。不需要與稅控盤比對稽核的。就是需要做無票的銷售收入,至于稅控盤是專票收入、普通發(fā)票收入。

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快賬用戶7001 追問 2023-01-10 16:42

這個無票填在哪里?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:45

你們是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人,填寫不一樣。

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快賬用戶7001 追問 2023-01-10 16:55

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:59

小規(guī)模納稅人,那就涉及到當(dāng)月是免交增值稅的申報,還是不免交的申報?這個填寫方式又不一樣。

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對于收入的金額,必須大于等于0
2023-01-10
你好,可以這么沖紅,那你減去沖紅后的金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?如果說是負(fù)數(shù),要去大廳申報,自己申報不了的。
2022-07-07
你好,你這樣開的話不合理,倒是不影響交稅,你開了1%的,后期紅沖1%的,然后重新開的話,也應(yīng)該是1%。
2022-06-23
對的,是的,是這么做的。
2023-01-04
這種情況, 最好找稅局確認(rèn)下。 按理是可以抵減的。
2021-04-25
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