你好,題目不是已經(jīng)轉(zhuǎn)回30萬了嗎
13.甲公司有一項至2×19年12月31日尚未完工的與合同成本有關(guān)的資產(chǎn),其賬面價值為5 000萬元(含已計提的減值準備300萬元),由于以前期間減值的因素之后發(fā)生變化,因轉(zhuǎn)讓與該資產(chǎn)相關(guān)的商品預期能夠取得的剩余對價6 000萬元,為轉(zhuǎn)讓該相關(guān)商品估計將要發(fā)生的成本為600萬元。甲公司下列會計處理中正確的是( ?。?A.轉(zhuǎn)回減值準備400萬元 B.轉(zhuǎn)回減值準備300萬元 C.不計提減值準備,也不轉(zhuǎn)回減值準備 D.計提減值準備600萬元 這題的答案是B,我想問下減值準備不是一經(jīng)計提不能轉(zhuǎn)回的嗎?
存貨跌價準備轉(zhuǎn)回不是應該在已經(jīng)計提的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回嗎,這一題已經(jīng)計提了40萬,不也應該轉(zhuǎn)回40萬嗎,為什么只轉(zhuǎn)回10萬呢
老師 我想問下 這個已經(jīng)有銷售合同的 不應該是轉(zhuǎn)回計提的40萬減值嗎 為什么是10萬
老師你好,麻煩問下這話的意思是不是說假如我有進項稅額80萬,40萬與銷項抵扣,這40萬就不能加計抵減,剩余的40萬是可以加計抵減的,可以加計抵減的40萬還得從進項稅額中轉(zhuǎn)出,我這個理解對嗎?
老師好,請問下我銷售收入10萬已經(jīng)開票,有個扣款2萬沒有開票,但是這個2萬不收對方的錢,這個2萬計入什么科目
老師,請問寺廟的財務(wù)報表怎么做,是之前是個人保管錢財,沒有公賬
老師,請問下股東是法人股,不是分紅不交個稅嗎,那分紅是不是要計入營業(yè)外收入還是什么科目,有沒有具體的分錄,謝謝
老師,我們是進口一般納稅人,之前月份有一筆進口增值稅已經(jīng)抵扣,本月這筆增值稅對應的貨物退運了,比如我本月銷項稅100,進項稅50,有個地方老想不明白,我在計算本月應交增值稅的時候,是100-50,為什么那個退運的增值稅沒有算到里頭?
老師,請問一般納稅人上個月開的發(fā)票,這個月需要沖紅,上個月已經(jīng)加交過增值稅了,這個月怎么辦呢
發(fā)票開錯稅率且已經(jīng)跨年,現(xiàn)準備紅沖重開,但是會產(chǎn)生稅款。繳納稅款的同時需要補繳滯納金嗎
老師我的是個體工商戶,稅務(wù)沒有給我核定個人所得稅 工資薪金所得 ,我可以給員工報稅嗎
你好老師,我做內(nèi)賬,盒奶批發(fā)行業(yè),商品串貨,還有漏打銷售單,多打銷售單,報損報益單怎么調(diào)整一下
明年開始中級考四科嗎?
老師之前會計申報稅務(wù)報表的時候隨便編的數(shù)據(jù),和賬套里面的報表對應不上,她也不愿意修改之前申報系統(tǒng),我應該怎么辦?如果不修改我按現(xiàn)在報表里面實際填寫有影響嗎
庫存商品入庫,價格是含稅價格,當時沒有開發(fā)票,發(fā)票是需要的時候再開,怎么做賬
額 剩下的20萬 是在有合同和沒合同之間分配嗎
你事先就要區(qū)分有合同和無合同的各自部分
嗯嗯 有合同的40 沒合同的10 這轉(zhuǎn)回的30 應該分到哪里
轉(zhuǎn)到借錯過跌價準備 貸資產(chǎn)減值損失 有
總共計提了50的減值 年底的時候單價成了9 比成本8 已經(jīng)不存在減值了 但是才轉(zhuǎn)回了30的減值,有合同部分計提了40的減值 沒合同計提了10,我是想問 既然年底售價9已經(jīng)比8高了 不應該50都轉(zhuǎn)回嗎,第二,這轉(zhuǎn)回的30萬減值,有合同的轉(zhuǎn)回了多少 沒合同的轉(zhuǎn)回了多少
題目沒有說主要自己計算分攤
嗯嗯 所以 我想問 這個c 為什么是10萬
你把題干完整發(fā)過來我看看
麻煩您了
看看這個計算現(xiàn)在是
嗯嗯 所以 剩下的20萬 應該是有合同的轉(zhuǎn)16萬 沒合同的轉(zhuǎn)4萬 對嗎
對我的,我是這樣認為的
好的 太麻煩您了 謝謝您
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