和你的普通發(fā)票一樣的,如果是免稅的業(yè)務(wù),季度45萬(wàn)以內(nèi)在第十欄,超過(guò)的全部都在第12欄,然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表。
老師,小規(guī)模納稅人的無(wú)票收入,在申報(bào)的時(shí)候怎么做啊,要是跟正常的填寫(xiě)在一起是提交不了報(bào)表的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)票為1%,申報(bào)納稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)申報(bào)
老師。小規(guī)模納稅人來(lái)了專票,這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候怎么在申報(bào)表填寫(xiě),稅額應(yīng)該填寫(xiě)在哪一欄
老師,我們小規(guī)模納稅人的不開(kāi)票收入在申報(bào)的時(shí)候怎么填寫(xiě)
老師 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在發(fā)生未開(kāi)票收入時(shí) 申報(bào)增值稅的時(shí)候在填寫(xiě)免稅銷售額的時(shí)候時(shí)候填含稅還是不含稅數(shù)據(jù)?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒(méi)消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問(wèn)一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開(kāi)過(guò)后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息錯(cuò)誤 ,需重新開(kāi)具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?