是提取15%就好了,學員
老師您好,請教一下您。關于合同定價問題,我們是建筑工程有限公司,給私人別墅提供建筑工程勞務,因為簽訂了合同金額是655934元,未說明是含稅與不含稅,現(xiàn)在業(yè)務需要我們開票給他,愿意多給12%稅點,請問我們原本開票增值稅稅點是9%,假設原本合同金額為不含稅金額,那么加上9%稅點,定價價稅合計就是714968.06元。 因為上面說業(yè)主愿意給12%稅點,我該怎么定價才能讓我們利益最大化?
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費,然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應該提供相應的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費就可以了,麻煩老師指點一下,謝謝
老師您好,我想問下我公司現(xiàn)在有一個合同,a公司用我公司資質施工,我們提管理費按規(guī)定提取15%,現(xiàn)合同金額為12萬元含稅,是提取15%就好了嘛?還是需要再提取6%的增值稅費用?
案例題目:老師,我們有個裝修項目是150w,是三個老板一起做,用我們公司的資質,除了3個點的專票外,老板說收1.2個點的管理費,還有不有其他什么稅要交?1.2個點會不會虧?? 答:1、管理費:按合同總價收1.2%屬于行業(yè)的正常水平,可行 稅費:增值稅3%+附加稅12%+企業(yè)所得稅(1%-2%)+印花稅0.03% 提問的問題:(1)這個企業(yè)所得稅1%-2%是什么意思?沒理解 (2)這個收管理費按合同價的1.2%收取,對于提供資質這方,簽合同價金額時是不含稅好還是含稅金額好?
你好,我公司是建筑行業(yè)一般納稅人,A公司沒有資質,用我們公司和甲方簽合同,開發(fā)票收款等。我們等于接了工程分包給A公司了,然后收取A公司管理費。 問題:假如甲方撥工程款500萬,我們給甲方開500萬發(fā)票,給A公司付款時,是讓A公司給我們開500萬發(fā)票好呢(管理費私下收取),還是讓A公司給我們開500萬扣除管理費后的金額好呢(管理費只能顯現(xiàn)出來)?
從代賬公司接回來的賬從 2025.7月開始建賬,根據(jù)他的科目余額表錄入期初和借貸方發(fā)生額出來的年初余額跟稅務系統(tǒng)申報的資產(chǎn)負債表不一致好大的出入,我改怎么處理,按她申報表上的年初余額和科目余額表的期末余額來反推借貸方發(fā)生額嗎,年初余額對不上是不是有稅務風險
老師,員工在a公司申報個稅,同時又是b公司法人,b公司就法人一個人,不給他發(fā)工資,b還需要申報他的個稅嗎
個體戶在中國銀行開對公戶后能開外幣賬戶收匯嗎
老師您好,我們是個體工商戶牙科診所,每個月買的耗材種類有很多,一個月進幾千元,直接進成本可以么
那付給保險公司的不做分錄?
個稅申報和實際發(fā)放工資不一致怎么處理呢?
老師:您好!我物業(yè)公司今年被稅務抽查自查,從22一24年,應收未收的全部要確認收入,收的水電公攤費也要確認收入,支出的水電公攤費直接做成本,(以前水電公攤費我是做其他應付款,)這樣,我等于增加了很多收入,(我們物業(yè)原來都是按收付實現(xiàn)制來確認收入),我每年增加的收入怎么做賬?補做在當年度還是今年?企業(yè)所得稅要怎么更正?補申報產(chǎn)生的附加稅等在企業(yè)所得稅匯算是做在今年還是當年度?以前未交足的工會經(jīng)費、殘保金現(xiàn)在補交后,怎么做賬,這些要做在當年還是今年?[抱拳][抱拳][抱拳]
出差補助,怎么個規(guī)定,老板媽出差,去河南和廣州這個怎么算?一天補助多少
老師,每個小區(qū)清洗二次供水設施發(fā)生的費用有沒有必按小區(qū)分開核算
20年勾選認證了一批發(fā)票,忘記在電子稅務局里填寫申報,現(xiàn)在還能申報嗎?