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從代賬公司接回來(lái)的賬從 2025.7月開(kāi)始建賬,根據(jù)他的科目余額表錄入期初和借貸方發(fā)生額出來(lái)的年初余額跟稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表不一致好大的出入,我改怎么處理,按她申報(bào)表上的年初余額和科目余額表的期末余額來(lái)反推借貸方發(fā)生額嗎,年初余額對(duì)不上是不是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2025-08-28 15:55
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-28 15:56

你好,按照稅務(wù)系統(tǒng)的表表錄入期初數(shù)才可以

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快賬用戶3117 追問(wèn) 2025-08-28 16:01

年初數(shù)按稅務(wù)報(bào)表,期初數(shù)按科目余額表的余額,反推借貸方發(fā)生額可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-28 16:02

這樣不行,代賬沒(méi)給你們科目余額表嗎

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快賬用戶3117 追問(wèn) 2025-08-28 16:05

給了,但是按她的表錄進(jìn)去年初余額就是對(duì)不上的

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齊紅老師 解答 2025-08-28 16:11

差額可以放在未分配利潤(rùn)里找平

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你好,按照稅務(wù)系統(tǒng)的表表錄入期初數(shù)才可以
2025-08-28
先核對(duì)錄入的科目余額表期初、發(fā)生額是否準(zhǔn)確,確認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)為代賬公司上年末正式數(shù)據(jù)。 按公式 “應(yīng)有年初余額 = 期末余額 - 借方發(fā)生額 %2B 貸方發(fā)生額(負(fù)債權(quán)益類(lèi)反向)” 倒推,逐科目比對(duì)差異。 針對(duì)差異科目(如科目錯(cuò)用、發(fā)生額漏記、報(bào)表抄錯(cuò)),憑原始憑證調(diào)整,確保賬證、賬表一致后建賬,留存調(diào)整說(shuō)明。
2025-08-12
同學(xué)你好,金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)。
2020-10-29
對(duì)的是的,是這么做的。
2024-03-26
你好,你核對(duì)下一到三月份申報(bào)的數(shù)據(jù)和賬上一樣嗎
2022-07-15
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