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老師,請問我們上期應(yīng)交稅費未交增值稅借方留底稅額有760.16,本期我們進項稅額是107393.12,銷項是20548.5,請問會計分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

2023-01-10 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 14:11

你好,學員 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅20548.5 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅107393.12%2B760.16

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快賬用戶8973 追問 2023-01-10 14:23

不是,我這邊已經(jīng)銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:24

你好,學員,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的,不用再結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好,學員 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅20548.5 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅107393.12%2B760.16
2023-01-10
好,沒有問題的,可以這么做。
2022-05-18
?您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-10-22
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項6萬, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4.5萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1.5萬 借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.5萬, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
2023-01-05
同學你好 上期留底5000——這個金額應(yīng)是在應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項稅額明細中,加上本月認證的3700,那么進項稅應(yīng)是8700 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項16000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項8700 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅7300
2022-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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