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老師10月專票我們1月紅沖了,10月開了1%的專票,今天才發(fā)現是錯的,我們要紅沖,那我賬務怎么處理?。?/h1>

2023-01-10 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-10 14:15

你好,紅沖的賬務處理是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅,??貸:應收賬款等科目

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快賬用戶9635 追問 2023-01-10 14:17

那我10月的賬怎么做老師

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:17

你好,10月的賬,正常做收入分錄就是了 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅

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快賬用戶9635 追問 2023-01-10 14:18

哦那我紅沖是也可以用負數對吧老師,還有我第四個季度已經交了稅款紅沖了以后可以退出來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:20

你好,紅沖,可以是原來相同分錄金額負數。 第四個季度已經交了稅款紅沖了,是可以申請退稅的?

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快賬用戶9635 追問 2023-01-10 14:24

嗯嗯,老師我們還沒申報,也沒交款,這個有解決的辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:24

請看你前后描述,相互矛盾,以哪個為準呢?

請看你前后描述,相互矛盾,以哪個為準呢?
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快賬用戶9635 追問 2023-01-10 14:46

沒交老師,確定了

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:47

你好,既然沒有繳納稅,也就不存在退回啊?

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快賬用戶9635 追問 2023-01-10 14:48

可是發(fā)票已經在10月開了,1月才發(fā)現,四季度的稅得要報,報了就要交

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:49

你好,問題你還沒有交,自然就不會退稅啊?

你好,問題你還沒有交,自然就不會退稅啊?
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快賬用戶9635 追問 2023-01-10 14:51

現在不是說退,說的是要交

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:52

你好,交了的稅款,之后交稅的發(fā)票被紅沖了,就紅沖相應的收入和稅額 就是了?

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快賬用戶9635 追問 2023-01-10 15:02

好的知道了謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:05

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,紅沖的賬務處理是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅,??貸:應收賬款等科目
2023-01-10
12月按發(fā)票確認收入與銷項 1月做相反的分錄
2022-01-09
月份做收入,十月份紅沖收入,借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入,負數 應交稅費負數
2022-11-28
你好,不用紅沖的,他們一月份可以正常抵扣的。
2021-12-20
9月沒做賬,10月就只做重開的發(fā)票
2024-10-07
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