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老師10月專(zhuān)票我們1月紅沖了,10月開(kāi)了1%的專(zhuān)票,今天才發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的,我們要紅沖,那我賬務(wù)怎么處理???

2023-01-10 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-10 14:15

你好,紅沖的賬務(wù)處理是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,??貸:應(yīng)收賬款等科目

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快賬用戶(hù)9635 追問(wèn) 2023-01-10 14:17

那我10月的賬怎么做老師

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:17

你好,10月的賬,正常做收入分錄就是了 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

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快賬用戶(hù)9635 追問(wèn) 2023-01-10 14:18

哦那我紅沖是也可以用負(fù)數(shù)對(duì)吧老師,還有我第四個(gè)季度已經(jīng)交了稅款紅沖了以后可以退出來(lái)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:20

你好,紅沖,可以是原來(lái)相同分錄金額負(fù)數(shù)。 第四個(gè)季度已經(jīng)交了稅款紅沖了,是可以申請(qǐng)退稅的?

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快賬用戶(hù)9635 追問(wèn) 2023-01-10 14:24

嗯嗯,老師我們還沒(méi)申報(bào),也沒(méi)交款,這個(gè)有解決的辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:24

請(qǐng)看你前后描述,相互矛盾,以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?

請(qǐng)看你前后描述,相互矛盾,以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?
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快賬用戶(hù)9635 追問(wèn) 2023-01-10 14:46

沒(méi)交老師,確定了

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:47

你好,既然沒(méi)有繳納稅,也就不存在退回啊?

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快賬用戶(hù)9635 追問(wèn) 2023-01-10 14:48

可是發(fā)票已經(jīng)在10月開(kāi)了,1月才發(fā)現(xiàn),四季度的稅得要報(bào),報(bào)了就要交

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:49

你好,問(wèn)題你還沒(méi)有交,自然就不會(huì)退稅啊?

你好,問(wèn)題你還沒(méi)有交,自然就不會(huì)退稅啊?
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快賬用戶(hù)9635 追問(wèn) 2023-01-10 14:51

現(xiàn)在不是說(shuō)退,說(shuō)的是要交

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:52

你好,交了的稅款,之后交稅的發(fā)票被紅沖了,就紅沖相應(yīng)的收入和稅額 就是了?

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快賬用戶(hù)9635 追問(wèn) 2023-01-10 15:02

好的知道了謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:05

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,紅沖的賬務(wù)處理是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,??貸:應(yīng)收賬款等科目
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