月份做收入,十月份紅沖收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
你好老師 請教一下 9月有張專票忘記作廢了 在10月份做紅沖了 這張票我9月該咋記賬?。浚ㄈ绻浭杖?就涉及到所得稅了 該怎么處理呢?)
老師,9月我們開了幾張專票,但是在10月沖紅了。怎么做這個會計賬處理?
老師10月專票我們1月紅沖了,10月開了1%的專票,今天才發(fā)現(xiàn)是錯的,我們要紅沖,那我賬務(wù)怎么處理???
老師,10月開了一張專票,11月紅沖了,開了普票。紅沖的這張憑證怎么做賬呀?是直接紅字沖銷嗎?
老師我們3月份取得專票成本一張,3月份已經(jīng)抵扣,但是5月份對方把它紅沖了,之后又開了一張正確的,這個要怎么處理做賬
9月開票的收入,9月賬漏了入賬。然后10月沖紅了?,F(xiàn)在做10月的賬怎么處理
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),然后再做上面的。