你好; 你有建筑服務(wù)異地項(xiàng)目發(fā)生了預(yù)交金額嗎??
老師好,我申報(bào)增值稅體式的看不懂,幫我看看咋回事,這是我填的數(shù),提示我看不懂
老師,幫我看看,我等增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)怎么進(jìn)不去?。?/p>
請(qǐng)問,增值稅買的怎么回事啊?哪位老師幫我看看
老師你幫我看看,這個(gè)增值稅報(bào)不起?怎么回事?
請(qǐng)問已付款給對(duì)方公司,對(duì)立一直沒開發(fā)票給我們,現(xiàn)在對(duì)方公司破產(chǎn)清算,我們這筆預(yù)付余額怎樣處理。
億企贏財(cái)務(wù)軟件當(dāng)月沒做賬會(huì)自動(dòng)結(jié)賬么?反結(jié)賬是什么意思?
計(jì)算企業(yè)缺少多少成本票是看利潤總額么?需要結(jié)合哪個(gè)數(shù)據(jù)來看?
老師:企業(yè)注冊(cè)資金未實(shí)繳前,跟銀行貸款產(chǎn)生的利息,可以稅前扣除嗎?
報(bào)3000元的勞務(wù)報(bào)酬,怎么算要交多少稅,怎么算
老師我公司進(jìn)貨也是把600貨款公戶打,把稅點(diǎn)用私戶打給人家嗎
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。謝謝老板,第一個(gè)問題已經(jīng)答復(fù)的很詳細(xì),已經(jīng)理解,麻煩老師再針對(duì)第2.3個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
你好,請(qǐng)問一下,公司收到廠商的現(xiàn)金返利,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,咨詢一下,工公司要用我的中級(jí)證書辦房產(chǎn)資質(zhì)的延期,這里有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?是不是要明確職位及用途?
老師,麻煩給我發(fā)一下計(jì)算稅的公式,
對(duì),12月我預(yù)繳了增值稅和附加稅
你好; 預(yù)交了 會(huì)體現(xiàn)在預(yù)繳欄次去的 ; 到時(shí)你自動(dòng)抵減;? ??
就是表四我不用填唄
你好; 是的; 先填寫預(yù)交表后; 就可以自動(dòng)抵減的? ?
預(yù)繳表,是哪個(gè)表?。?
你們是大廳去繳納的;還是電子稅務(wù)局填寫的預(yù)交表 ??? ?
委托當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局給繳納的
你好; 繳納了自動(dòng)在主表預(yù)交欄次去報(bào)? ?
不用再填表四了,對(duì)吧?
你好; 是的;不單獨(dú)寫表格了??
好的,老師,那表四什么時(shí)候填寫呢?
你好; 你說的這個(gè)表格嘛??《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》
對(duì)的,老師
你好; 預(yù)交的話; 不寫這個(gè)的??
那什么時(shí)候要填這個(gè)表呢?
你好;? ? 這個(gè) 涉及比如加計(jì)扣除 或者是稅盤抵減; 會(huì)寫這個(gè)的??
哦哦,好的老師 還有 老師,我們是采購方,對(duì)方開發(fā)票 我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方要沖紅,我這邊只填個(gè)紅字填開申請(qǐng)表就行吧?
?你好;? ?是的;? ?就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理? ?