已經(jīng)按照3%開(kāi)票普票(餐飲)業(yè),沒(méi)關(guān)系。沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),仍然免增值稅
我想咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,我是一個(gè)外貿(mào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時(shí)候,上游工廠沒(méi)有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該是去找代開(kāi)發(fā)票公司開(kāi)了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話(huà)是怎么操作呢? 然后如果代開(kāi)發(fā)票公司說(shuō)可以開(kāi)一張小規(guī)模納稅人的增值稅專(zhuān)票一個(gè)點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
老師你好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我們上個(gè)季度給購(gòu)票方開(kāi)具了29萬(wàn)的發(fā)票,但是因?yàn)橐驗(yàn)橐恍┱叩脑颍覀円寻l(fā)票拿回來(lái)紅沖掉。但是對(duì)方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了,他說(shuō)我們現(xiàn)在重新開(kāi)給他的發(fā)票,他入不了賬,老師,按照我的想法,就算發(fā)票給回我們,我們本月重新開(kāi)給他,他還是可以入賬的啊,這個(gè)不是可以在做匯算清繳的時(shí)候去處理嗎?而且我們開(kāi)具得去普票發(fā)票,企業(yè)所得稅也是按照季度申報(bào)吖
老師,我們公司2月份開(kāi)始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開(kāi)票的稅率是3%,現(xiàn)在是13%了,我月初給客戶(hù)開(kāi)過(guò)去的發(fā)票用的稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該開(kāi)13%(開(kāi)的都是普票),然后我跟客戶(hù)溝通,重新開(kāi)一張發(fā)票過(guò)去,把之前的發(fā)票換回來(lái),客戶(hù)不同意換回,那我還能怎么做呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開(kāi)租賃發(fā)票應(yīng)該開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開(kāi)正確一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對(duì)方。但是已經(jīng)按5個(gè)點(diǎn)的稅交了增值稅呢,到時(shí)候怎么報(bào)這10月份的稅?
我想咨詢(xún)一下小規(guī)模的政策昨天出了,那月頭開(kāi)發(fā)票的時(shí)候我們已經(jīng)按照3%開(kāi)票普票(餐飲)業(yè),發(fā)票都不能拿回來(lái),那現(xiàn)在要怎么操作呢?
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售了,怎么做分錄?
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷(xiāo)售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線(xiàn)嗎?想咨詢(xún)您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過(guò)30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷(xiāo) 分錄怎么寫(xiě)
您好~有做過(guò)審計(jì)的老師嗎?想咨詢(xún)下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?