你好; 沒有發(fā)票 就得調(diào)增 處理; 你繳納所得稅即可 ; 你是什么類型公司 的?
老師,暫估成本,然后沒有發(fā)票回來想交這個稅怎么做分錄?
老師,21年暫估成本,然后22年第四季度確定沒有發(fā)票回來了,想交這個稅怎么做分錄?
發(fā)票沒有回來,暫估成本怎么做分錄,發(fā)票回來以后又怎么做
老師,沒有成本沖暫估了,然后需要交稅了,踢除暫估分錄應(yīng)該怎么寫
老師,暫估成本與發(fā)票回來怎么做分錄啊
我公司辦了個預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實際消費的時候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務(wù)局申報呢?
工程的公司,我想第四季度交21年暫估的可以嗎?怎么弄
你好; 可以的; 可以暫估的;? 先暫估 ;借主營業(yè)務(wù)成本- 暫估成本貸應(yīng)付賬款-暫估? ?
不是的,就是因為之前我暫估,然后現(xiàn)在想交這個稅款,可以直接做分錄然后直接沖掉交稅嗎
你好;? ? 你是說的什么稅款業(yè)務(wù)的??
就是暫估的成本
你好;? ?你暫估成本 是的;? 你真實發(fā)生了成本 有合理發(fā)票;? ? 最終不報稅的; 除非你 虛假暫估就得沖掉報所得稅的??
就是我21年暫估的成本,現(xiàn)在想交稅的話怎么做分錄?
?你好;? ? ? ? 你意思要紅沖成本;? ?增加利潤; 補稅嗎? ?
是的,怎么做分錄
那你這個業(yè)務(wù)跨年沒有,你啥準則