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老師,小規(guī)模公司購買辦公桌椅一批,6月份暫估費用借管理費用,貸其他應(yīng)付款一供應(yīng)商,9月份收到發(fā)票紅字做相同分錄,再做筆借管理費用,貸銀行存款,老師分錄這樣做對?

2023-01-10 10:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 10:04

可以的,可以這么做。

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可以的,可以這么做。
2023-01-10
可先沖銷3月的暫估分錄,再做有票的管理費用分錄
2022-07-14
這樣做分錄,可以的。
2023-01-03
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款
2023-01-13
你好,沒錯的是怎么做賬的
2023-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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