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Q

我單位是小規(guī)模納稅人。2007年發(fā)生了一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)損失。損失了收入270000元。2022年找到了當(dāng)事人。由當(dāng)事人同意并賠償經(jīng)濟(jì)損失。我單位把這筆損失掛到當(dāng)事人的賬上。借 其他應(yīng)收款—當(dāng)事人。270000,貸方應(yīng)該掛到哪個(gè)科目里???

2023-01-09 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-09 21:11

你好,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的。

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快賬用戶5182 追問(wèn) 2023-01-09 21:20

我認(rèn)為貸方應(yīng)該掛到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目里頭,而且還有相應(yīng)的稅費(fèi)。這是15年前的收入,不應(yīng)該掛到今年的營(yíng)業(yè)收入里面。

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齊紅老師 解答 2023-01-09 21:22

你好,但是你之前申報(bào)了增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 21:23

增值稅的銷售額申報(bào)了嗎?

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快賬用戶5182 追問(wèn) 2023-01-09 21:53

之前根本都沒(méi)掛賬,這筆收入因?yàn)樵斐闪藫p失,沒(méi)收到,所以也沒(méi)掛賬,也沒(méi)申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2023-01-09 21:54

那你所以補(bǔ)到今年的收入里面不就可以了 你如果做以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅需要正常申報(bào),你的所得稅需要補(bǔ)上的,因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額得是一致的。

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齊紅老師 解答 2023-01-09 21:54

這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的

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齊紅老師 解答 2023-01-09 21:55

比如你們單位交納的車(chē)險(xiǎn),后期這個(gè)車(chē)出了險(xiǎn) 然后別人賠付給你的,你這種可以做到營(yíng)業(yè)外收入的,你看一下你符合這個(gè)吧

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你好,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的。
2023-01-09
你好,貸方是? 待處理財(cái)產(chǎn)損益??
2023-01-10
您好 請(qǐng)問(wèn)2007年的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的?
2023-01-09
(1) 借:庫(kù)存物品 20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額)2.6 貸:應(yīng)付賬款 22.6 3月6日: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:應(yīng)付賬款 22.6 貸:零余額賬戶用款額度 22.6 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:事業(yè)支出 22.6 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 22.6 (2)4月18日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:固定資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:財(cái)政撥款收入 113 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:事業(yè)支出 113 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 113 每月計(jì)提折舊: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)支出 0.42 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 0.42(100/20/12) (3) 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值 5 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 1 貸:固定資產(chǎn) 6 借:庫(kù)存現(xiàn)金 1.5 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-處理凈收入 1.5 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 3.5 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值 3.5 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-處理凈收入 1.5 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 1.5
2022-04-29
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