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老師:公司支付工傷理賠款115000元,還有案件執(zhí)行費1625元,會計分錄怎么做

2023-01-09 19:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 19:56

同學您好,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款

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快賬用戶5546 追問 2023-01-09 19:59

借:營業(yè)外支出工傷賠償嗎?

借:營業(yè)外支出工傷賠償嗎?
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齊紅老師 解答 2023-01-09 20:01

你好,可以的, 沒問題

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快賬用戶5546 追問 2023-01-09 20:03

那申請執(zhí)行案件費分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-01-09 20:10

同學您好,借:營業(yè)外支出貸:貸:銀行存款

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同學您好,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
2023-01-09
收到工傷保險待遇時: 借:銀行存款 70759.79 貸:其他應付款 70759.79 支付員工后續(xù)治療費用及一次性傷殘就業(yè)補助金等賠償時: 借:其他應付款 70759.79(沖減之前收到的工傷保險待遇掛賬) 管理費用 / 營業(yè)外支出等(差額部分,具體科目可根據(jù)企業(yè)對工傷支出的性質(zhì)確定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 貸:銀行存款 158628.22。
2024-09-25
您好!這個借其他應收款 貸銀行存款 收到的時候,計入借銀行存款 管理費用—福利費 貸其他應收款
2022-05-27
你好,需要付給員工的錢把其他應付款沖了,不夠沖減走費用
2024-10-08
你好,借應付職工薪酬--福利費5,其他應收款--工傷保險5,貸其他應付款--工傷賠付10,收款,借銀行存款5,貸其他應收款--工傷保險5
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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