這個(gè)差額就計(jì)入管理費(fèi)用,福利費(fèi)
請(qǐng)問一下大家,我們公司有一個(gè)員工,前幾個(gè)月工傷。然后當(dāng)時(shí)是私賬給員工的醫(yī)療費(fèi)?,F(xiàn)在公賬上收到了保險(xiǎn)公司賠償款(是在外面買的商業(yè)團(tuán)做團(tuán)體險(xiǎn)),現(xiàn)在這筆款,要怎么做會(huì)計(jì)處理呢?借:銀行存款,貸方不知道放在哪個(gè)科目?
老師,請(qǐng)問之前有工人受工傷,公司有買工傷保險(xiǎn),但是沒等到社保賠付款,老板就以現(xiàn)金的方式做了處理,收到社保賠付款低于當(dāng)時(shí)老板處理的金額,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
老師好,請(qǐng)教:2021年我公司一名司機(jī)職工因公受傷,當(dāng)時(shí)以我公司每個(gè)職工都給買意外保險(xiǎn)(雇主責(zé)任險(xiǎn))。去年意外保險(xiǎn)的賠償款保險(xiǎn)公司和我企業(yè)負(fù)責(zé)把此賠償款公司墊付醫(yī)藥費(fèi)等費(fèi)用直接扣除后直接付給傷著。現(xiàn)在要處理:公司負(fù)責(zé)人拿來一大堆發(fā)票來報(bào)銷了。怎做賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問員工工傷賬務(wù)怎么處理呢 1.入院現(xiàn)金交押金5000 2.總醫(yī)療費(fèi)12000.5,社保報(bào)銷9800,用押金付2200.5,退現(xiàn)金押金2799.5 3.銀行收到公司為員工購買的商業(yè)保險(xiǎn)理賠款7200.5(社保報(bào)銷后220.5-免賠額100=2100.5,出院醫(yī)院建議休息兩個(gè)月,保單賠付45天*100/天,共4500,加住院津貼600) 4.社保工傷理賠款2000
老師,我們公司有個(gè)員工受工傷了,報(bào)了工傷,后來社報(bào)7月工傷保險(xiǎn)待遇賠了70759.79元到公司賬戶上,我寫的會(huì)計(jì)分錄是: 借:銀行存款70759.79 貸:其他應(yīng)付款70759.79元。9月受傷的員工和公司協(xié)商他的后續(xù)治療費(fèi)用一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金等工傷賠嘗公司一共支付他158628.22元,老師,這會(huì)計(jì)分錄怎么寫
請(qǐng)問老師流水多做了5300去年的財(cái)務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個(gè)體工商戶都要做工商年報(bào)嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請(qǐng)問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷售企業(yè)購入爐渣銷售,購入有10元一噸,有70元一噸,銷售是混合在一起銷售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價(jià)的貨物沒有發(fā)票入賬,銷售貨物單價(jià)偏低,成本單價(jià)高于銷售單價(jià),怎么處理
老師,我想問一下,大疆農(nóng)業(yè)用無人機(jī)增值稅是免征,還是征收
老師申報(bào)個(gè)稅是應(yīng)法工資哈,就是沒減掉個(gè)人社保,公積金的工資
為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
公司購買了一輛車總價(jià)46萬,其中20萬首付款,尾款26萬辦理貸款,但辦在法人名下,微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開給法人,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理,
請(qǐng)問個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
老師,當(dāng)時(shí)給工人賠償款的時(shí)候就只有簽了處理協(xié)議和打了收條,是老板現(xiàn)金方式支付的,這可以入賬嗎??我怎么合理的把這筆款從公司還給法人呢?
賠償款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-老板 收到款 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 支付給老板 借其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款
老師,那處理協(xié)議和白條收條可以入賬嗎??賠償款時(shí)我做的分錄是:借 其他應(yīng)收款-社保 貸 其他應(yīng)付款-老板,收到社保賠償款:借 銀行存款 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款-社保,這樣做對(duì)嗎?
就是憑賠償協(xié)議做賬的
好的老師·~那我的分錄那樣做對(duì)嘛?還是需要調(diào)整下?
按尼說的也沒錯(cuò)的哈
老師,那就是我不用調(diào)整分錄了,正常還款給老板就可以了是嘛?
是的就是那樣處理的
好的,謝謝老師,辛苦了
祝你工作順利,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦