你好,是六月份的工資,七月份發(fā)放的。
老師,公司本應在7月份發(fā)6月份的工資,因某原因沒發(fā),那7月份是不是照常把6月的工資計提,在8月份申報個稅時做0申報。我這樣做對嗎?
老師,我想問下 個稅申報的話 8月份申報7月份的工資 還是7月份發(fā)放的是6月份的工資呢?
個人所得稅申報,比如6月份工資當月計提了,7月份發(fā)放,8月份報所得稅所屬期是7月份、那我申報的金額是7月份發(fā)放6月份工資的金額還是7月份計提的工資金額
老師,請問下我們7月31日發(fā)放的是6月份工資,那在申報7月份所屬期是申報7月份發(fā)放的6月份工資嗎
請問老師工資個稅申報這方面是怎么處理呢?比如8月份的工資,是8月計提,8月發(fā)放,申報8月工資呢?還是說8月份計提,9月份發(fā)放,申報7月份工資?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那申報表應該是幾月份工資
六月份的工資,六月份的工資
那一年的報表都申報錯了,怎么辦
可以去更正申報的。
跨年了,可以更正嗎
可以的,可以修改的。
我們是退休員工,因為年級大了。而且都是農(nóng)民,沒有卡,工資發(fā)放以現(xiàn)金模式發(fā)放的
你好,有個人的簽字可以的,但是我們這邊稅務局不認可現(xiàn)金發(fā)工資。