你好 是的 如果工資沒有發(fā)放的 就0報(bào) 。但是工資正常還是要計(jì)提到當(dāng)月去的 。 6月工資在6月做計(jì)提 7月工資7月做計(jì)提 按月來計(jì)提的
老師,公司本應(yīng)在7月份發(fā)6月份的工資,因某原因沒發(fā),那7月份是不是照常把6月的工資計(jì)提,在8月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)做0申報(bào)。我這樣做對嗎?
老師好。建筑工地臨時(shí)工,4月10日入職,5月25日發(fā)工資1500(沒有申報(bào)個(gè)稅)6月24日發(fā)工資1500(申報(bào)了個(gè)稅),7月沒有發(fā)工資(0申報(bào)個(gè)稅),8月才發(fā)7月的工資,這個(gè)員工是7月4日離職,7月的工資應(yīng)該是413元,那我8月份申報(bào)個(gè)稅是1500(5月份)+143(8月份)的工資,這樣對嗎?
老師,公司7月10日開的6月份工資,請問這個(gè)月7月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)是申報(bào)6月份的工資呢?還是0申報(bào)?因?yàn)?月份沒開工資。
公司是下發(fā)薪,7月份發(fā)放前期計(jì)提的6月份工資并于8月份申報(bào)個(gè)人所得稅;7月份計(jì)提的工資8月份發(fā)放并于9月份申報(bào)個(gè)人所得稅,依此類推。 老會計(jì)這么做的,我有點(diǎn)不明白,為什么7月份的發(fā)工資的時(shí)候不申報(bào)要到8月份才申報(bào)6月份工資
請問老師,我7月份做憑證,賬上做的是計(jì)提7月份工資,發(fā)放是6月份工資,我8月個(gè)稅申報(bào)表為7月份工資。請問對嗎
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
但是實(shí)務(wù)里一般都是發(fā)工資的時(shí)候同時(shí)計(jì)提,所以7月發(fā)6月的工資,實(shí)際在7月計(jì)提的是6月的工資,這樣做會不會有什么問題?。?
你好 那估計(jì)是你們公司 。正常的話是當(dāng)月做計(jì)提 次月發(fā)放或者當(dāng)月做發(fā)放分錄的 。 除非是當(dāng)月工資金額不確定的 才是發(fā)放的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提工資分錄的 會影響你們報(bào)表的