借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款
老師,我們是建筑工程公司,我們給甲方開了發(fā)票,甲方用一部分幫我們代發(fā)了工人工資我們的應(yīng)收賬款只到一部分那代發(fā)的那部分員工工資我該如何記賬?
老師請問下,公司是清包工承接的勞務(wù)工程,工資直接有甲方實名制代發(fā)(甲方做成本)我們就沒開票了,現(xiàn)在是去年有幾個月的工資沒發(fā),甲方銀行被凍結(jié),現(xiàn)在要開銀兌給我們公司自己發(fā)工資,我們公司開發(fā)票給他們,那怎樣把去年實名制工資由甲方轉(zhuǎn)回我們公司做成本了,
你好老師,我們是建筑勞務(wù)公司,甲方給我們回工程款是以代發(fā)工資的名義回的,但是我們前期自己已經(jīng)發(fā)給工人工資了,也申報了個稅,所以提供給甲方的名單不是真實的,給甲方開了工程款的發(fā)票,我們應(yīng)該怎么平賬
老師你好,我們是甲方,分包了一部分工程。我們甲方代發(fā)乙方的農(nóng)民工工資,乙方自己給申報著甲方的個稅。那這部分代發(fā)的人工費用,需要乙方給提供發(fā)票嗎?還是只提供工資表就可以
親,問你一個問題,你說我們在甲方那里領(lǐng)工程款,甲方讓我們提供人工工資表,我們提供了一部分90萬的工資表,其中有20萬是我們一個勞務(wù)公司的人員,但是我們提供給甲方的90萬的工資都是以我們公司名義寫給甲方的 那我們是不是得把90萬的工資表的人全部申報個稅???(但實際情況是本來勞務(wù)公司做了工資表,承諾書給甲方,甲方還是要我們把勞務(wù)公司的人員以我們的名義做到工資表中,所以我們最后就把勞務(wù)公司做給甲方的那套資料要到手上了)
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎