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Q

①ZG公司本月銷售產(chǎn)品65520.00元。貨物均已發(fā)出,并開具增值稅專用發(fā)票。月末,該公司計(jì)算已銷商品的實(shí)際成本為45000.00元。②KT公司本月銷售原材料一批,價(jià)款10000.00元;轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無形資產(chǎn)使用權(quán),收取價(jià)款4000.00元。月末,計(jì)算已銷原材料的實(shí)際成本為6500.00元,攤銷無形資產(chǎn)價(jià)值1230.00元。③2018年10月,DB公司取得應(yīng)納消費(fèi)稅的銷售商品收入200000.00元。該批商品的消費(fèi)稅稅率為10%。求這三道題的會計(jì)分錄

2022-12-11 20:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-11 20:22

你好同學(xué),稍等回復(fù)您

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齊紅老師 解答 2022-12-12 10:46

1借,銀行存款74037.6 貸主營業(yè)務(wù)收入65520 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)8517.6 借,主營業(yè)務(wù)成本45000 貸,庫存商品45000

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齊紅老師 解答 2022-12-12 10:47

2.借,銀行存款11300 貸,其他業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)1300

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齊紅老師 解答 2022-12-12 10:48

借,銀行存款40000 貸,無形資產(chǎn)1230 資產(chǎn)處置損益38770

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齊紅老師 解答 2022-12-12 10:48

借其他業(yè)務(wù)成本6500 貸原材料6500

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齊紅老師 解答 2022-12-12 10:49

借,稅金及附加20000 貸應(yīng)交稅費(fèi)~消費(fèi)稅20000

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2022-12-11
借銀行存款? 65520*1.13=74037.6 貸主營業(yè)收入65520? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)65520*0.13=8517.6 借主營業(yè)務(wù)成本45000? ?貸庫存商品45000
2022-12-04
你好 (1)編制L公司采購材料的會計(jì)分錄。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (2)編制L公司銷售產(chǎn)品的會計(jì)分錄。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (3)編制L公司結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的會計(jì)分錄。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 (4)編制L公司銷售材料的會計(jì)分錄。 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (5)編制L公司結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本的會計(jì)分錄。 借:其他業(yè)務(wù)成本??,?貸:原材料
2022-12-02
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-12-06
你好,學(xué)員 借應(yīng)收賬款2000×1.13=2260 貸主營業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2600 借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品1000
2022-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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