同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤球?qū)Π衫蠋?/p>
老師 未分配利潤期初-89654691.38 本年累計(jì)凈利潤74986228.38 期末是-6617265.06不對(duì)吧 期末未分配利潤=期初+本年累計(jì)凈利潤 應(yīng)該是-89654691.38+74986228.38=-14668463對(duì)嗎老師
老師資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 期末-年初=利潤表本年累計(jì)的凈利潤還是本期凈利潤
老師資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末-年初=利潤表本年累計(jì)的凈利潤還是利潤表的本期凈利潤
老師你好,未分配利潤期初加凈利潤等于未分配利潤期末數(shù),加的這個(gè)凈利潤是本月的還是本年累計(jì)的
有一個(gè)員工25年3月入職,3月底就離職了,當(dāng)時(shí)錄入信息時(shí)入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報(bào)表里的累計(jì)扣除數(shù)錯(cuò)了應(yīng)該是1萬錯(cuò)誤累計(jì)成2萬了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報(bào)了一個(gè)月工資之后也沒有再申報(bào)過工資,然后當(dāng)月申報(bào)的工資都在起征點(diǎn)以下可以不做更正申報(bào)嗎
老師您好,公司分立土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
免抵稅額的附加稅是單獨(dú)申報(bào)的嗎?還是和增值稅主表一塊申報(bào)的?
老師,做審計(jì)報(bào)告里的附注是不是必須要明細(xì)?
公司之間的借款合同要交印花稅嗎?
我這邊屬于一個(gè)企業(yè)集團(tuán),我這個(gè)月開始接手集團(tuán)的合并報(bào)表。我發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)子公司23年12月提取了盈余公積當(dāng)時(shí)的分錄是:借:利潤分配—提取盈余公積 貸:盈余公積—法定盈余公積,但是未結(jié)轉(zhuǎn),未結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我的合并報(bào)表所有者權(quán)益報(bào)表和利潤表不對(duì),差的金額就是這部分提取的盈余公積金額。我現(xiàn)在想把合并報(bào)表調(diào)整過來,我是在子公司結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配—提取盈余公積合適,還是在母公司結(jié)轉(zhuǎn)合適啊!我怎么調(diào)整我的合并報(bào)表才能正確呢
有600萬的銷項(xiàng)發(fā)票因客觀原因一直沒開出去,庫存表上余500萬左右,這種情況一般要怎么處理?
總分機(jī)構(gòu)有分級(jí)數(shù)嗎,比如二級(jí)三級(jí)分支機(jī)構(gòu)
請(qǐng)問下老師 就是那種勞務(wù)費(fèi)的 每個(gè)月發(fā)工資4000 交稅是4000-800=3200*0.2=640 交稅 這640元 個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候可以退稅嗎
老師,小微企業(yè)向銀行借款現(xiàn)在是有免交印花稅的政策嗎