這個要看你所算的期間是月的還是年的。
你好,老師為什么期初未分配利潤加上利潤表的累計本年凈利潤,不等于期末未分配利潤???
老師,19年的報表,凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤,20年的報表凈利潤加期初未分配利潤不等于年末未分配利潤,是錯那呢?
老師,19年的報表,凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤,20年的報表凈利潤加期初未分配利潤不等于年末未分配利潤,是錯那呢?
期末未分配利潤是不是等于期初未分配利潤加上本期凈利潤
調(diào)減去年的成本,動了未分配利潤,那未分配利潤期末數(shù)不等于未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
比如4-6月資產(chǎn)負(fù)債表,年初余額不變,年末月就是和1-3的累加是嗎? 那利潤表就是4-6月本季的數(shù)字是嗎
4~6月份的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是期初加一到6月份的累計凈利潤。
資產(chǎn)負(fù)債表表的期初數(shù)就是上年的年末數(shù)一直不變,然后期末數(shù)是根據(jù)一季度一季度的變化而變化,是這樣嗎
是的,它是一個循環(huán)計算的過程。
這一年不管每個月每個季度怎么變,年初余額就還是上年年末的余額不變是吧
是的,是的,是這樣子的。