你好 應(yīng)補退稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率—4個季度預(yù)繳的所得稅 大于0,需要補稅 小于0,會退稅
因為我去年企業(yè)所得稅沒有計提,到了報年報的時候才知道有企業(yè)所得稅,我3月報年報的,順便交的,所以得補計提,我這樣做賬不知對不對?老師,你幫我看看
在報企業(yè)所得稅年報的時候,報上去的數(shù)據(jù)要退稅,但是我們企業(yè)不想退,想問一下這樣怎么調(diào)賬,分錄怎么寫
你好老師!有個問題咨詢一下,我先報2021年企業(yè)所得稅年報,再報2022年第一季度(有盈利),有退稅,稅務(wù)局要求我調(diào)賬,不知道怎么調(diào)
老師請問下我要怎樣才知道明年企業(yè)所得稅年報退不退稅?
老師你好,我報22年企業(yè)所得稅匯算清繳表,有涉及退22年第一季度已交過企業(yè)所得稅,如果我不退的話,請問要怎么報呢
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認(rèn)收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認(rèn)收入但是會計上無法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計入應(yīng)納稅所得額,但是會計沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎
不交所得稅,那就要退稅
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
應(yīng)納稅所得額是看第四季度的嗎?
你好 應(yīng)補退稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率—4個季度預(yù)繳的所得稅 大于0,需要補稅 小于0,會退稅 應(yīng)納稅所得額,是一整年的?