你好,應(yīng)該是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
賬載金額填哪個(gè)數(shù)呢
退稅的金額除以稅率加上彌補(bǔ)虧損的金額。
是我先報(bào)了2021年第一季度企業(yè)所得稅(有利潤(rùn)所以交了所得稅),后面報(bào)2020年年報(bào)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損就產(chǎn)生了退稅,現(xiàn)在稅局說(shuō)要讓我不退稅了,要我調(diào)賬,不知道怎么調(diào)
我知道的,第一季度沒(méi)法彌補(bǔ)虧損正常繳納的稅款 現(xiàn)在就讓你的主表應(yīng)補(bǔ)稅款等于零才對(duì),不應(yīng)該出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù)。
這個(gè)是2021年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表 我要調(diào)哪個(gè)數(shù)呢?
讓你調(diào)整第一季度? 怎么調(diào)整? 調(diào)整目的? 不退稅? 這表格本來(lái)就不需要退稅。