他拿形式的發(fā)票也可以的,就是消費的小票。
請問老師,內(nèi)外賬的區(qū)別,外賬只用有發(fā)票的入賬,內(nèi)賬的白條,發(fā)票都入賬,沒有收入的情況下,因白條在外賬的金額掛在其他應收款下,內(nèi)賬白條就用其他應收款報銷,請問內(nèi),外賬的資產(chǎn)為何會相差幾百萬?(沒有任何收入)請細說,謝謝!
老師請問一下如何出通知和員工說以后所有供應商都要提供增值稅專用發(fā)票才能報銷呢?還要注明有那些是不能開專票的除外嗎?謝謝
您好老師,我們是餐飲企業(yè),經(jīng)常在制作菜品的過程需要臨時采購一些原材料,因為當餐直接就用了,沒有開入庫單,是隨著費用單上來報銷的,請問這種情況應該如何做會計分錄分錄
老師,請問在國外出差的同事,有些特殊情況的拿不到任何報銷單據(jù),該如何報銷費用呢,謝謝
(一)2021年5月,某市財政局派出檢查組對藍田公司的會計工作進行檢查·檢查中了解到以下情況:1.出納員周華除登記日記賬、各種明細賬外,兼任會計檔案的保管工作;因特殊情況,周某請示財務主管,財務主管批準同意后將本單位的會計檔案外借。2該公司辦公室主任持一張領導簽字的白條,報銷招待費,因有領導簽字,出納人員周華辦理了報銷手續(xù)。3.公司供銷員王強持若干張差旅費發(fā)票前來報銷,出納人員周華發(fā)現(xiàn)其中一張發(fā)票有改動的痕跡。怕影響同事之間的關系,周華仍給予辦理了報銷手續(xù),但提醒供銷員王強下不為例。要求根據(jù)上述資料,結(jié)合我國會計法律制度的規(guī)定,分析指出公司存在的問題,并說明理由。
營業(yè)執(zhí)照副本掉了咋辦
質(zhì)量部購買的實驗室用的電加熱爐入到制造費用的什么科目比較合適呀
公司開票信息中的銀行賬號可以填一般戶的銀行賬戶信息嗎
老師,我有一批農(nóng)產(chǎn)品3月份已經(jīng)銷售收錢,8月份才出庫,寫了一個說明。但3月份收入是做的餐飲收入沒有做成農(nóng)產(chǎn)品,現(xiàn)在是需要給3月份的收入紅沖后重新做還是直接在8月份出庫就行。
老師好:醫(yī)藥公司發(fā)了貨到我公司,公司現(xiàn)在已經(jīng)收到貨物,醫(yī)藥公司還未對我公司開票,現(xiàn)在醫(yī)藥公司找我公司先支付一部分貨款,這個分錄怎么做?
你好,老師,我注冊的分公司,稅務登記是以法人還是負責人身份進入
老師,就是小規(guī)模納稅人,系統(tǒng)出的增值稅是16079.53,但繳納稅費時系統(tǒng)四舍五入繳成16079.54多出一分錢怎么處理
收到印花稅退回怎么做賬,分錄怎么寫
1、進出發(fā)票都是13%,1-7月不含稅收入16340.71,已納稅金413.36,8月不含稅收入30641.24,帶抵扣稅金1740.38元,問2.54稅負率。還需要開回來多少含稅13%進票。 2、開回來后,預估10月需納稅金多少。(增值稅,城建,教育附加,印花,這些就行了)印花按8月進銷金額計算。
公司發(fā)生了一筆費用,是用作互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院項目建設的,對方開的發(fā)票是系統(tǒng)軟件產(chǎn)品,金額28萬,怎么做賬
那如果連這種票也沒有,該怎么辦,謝謝
你好,用他支付的證明來做賬,正常做,但是抵扣不了所得稅。
最好讓對方寫一個報銷單的。
您是說讓國外的商家寫一個報銷單?
你好,你單位職工寫, 外面的誰去給你寫報銷單
哦,員工寫報銷單,肯定是要寫的,可就是沒有證明的附件,說是用現(xiàn)金支付的,連支付憑證都沒有
你好,那這種情況下看你單位制度要求怎么要求的,報銷需要提供什么業(yè)務的。
這種情況可以按出差補助來么,就是多少錢一天來算,
那就不用發(fā)票了,也不用支付的,證明這個是差旅津貼了。
是的,我想有發(fā)票的就正常報銷,那沒有發(fā)票的按差旅津貼來算,這樣可以的么
可以 你得問下你稅務局那邊差旅津貼有限額的。
就是我們員工國外出差都是有借款的,回來報銷的時候,有報銷憑證的就直接沖借款,如果沒有報銷憑證的這種情況如果是按差旅費補助算多少錢一餐的話,是不是這部分得計個稅,謝謝
你好,不超過一定金額的,不需要交稅的,你問一下你稅務局口徑。
問過了,都是官方回答,就是沒有明確的回答
你好,我也不給你,我也不能給你一個規(guī)定的,因為我們這個邊和你那邊是不一樣的。