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老師,我正在年底結(jié)賬,為什么我的科目余額表里應(yīng)付賬款和我供應(yīng)商往來的余額不一樣?我用的管家婆軟件,科目余額表比實際的往來賬余額要多

2023-01-09 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 13:49

你好;? 核對下明細? ?和你科目余額表;正常應(yīng)該是余額一致的??

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快賬用戶1489 追問 2023-01-09 13:57

看了下,本期發(fā)生借貸方都是能對上的,期初不對,我上任會計不知道怎么調(diào)的,期初不對,我現(xiàn)在咋改呀。。。

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齊紅老師 解答 2023-01-09 14:01

你好;? 期初應(yīng)該是你們之前數(shù)據(jù)有問題, 你核對下期初。??

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快賬用戶1489 追問 2023-01-09 14:02

由于22年的賬已經(jīng)結(jié)了,報表也都出完了,現(xiàn)在我只能修改23年期初數(shù)據(jù),我要是想把應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)調(diào)小,還要考慮試算平衡表,那我只能是負債減少,所有者權(quán)益也調(diào)少?

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快賬用戶1489 追問 2023-01-09 14:03

唉,調(diào)賬心里太沒底了,不太會呀

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齊紅老師 解答 2023-01-09 14:06

你好;? 期初 你好久建賬的期初錯誤了??

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你好;? 核對下明細? ?和你科目余額表;正常應(yīng)該是余額一致的??
2023-01-09
你好,你把它發(fā)來看一下,方便嗎?
2025-03-10
你看下你的應(yīng)付賬款是不是有在借方余額的放到了預(yù)付賬款里面了?
2023-09-05
你好,如果是外賬的話需要確認無票收入了。
2020-06-29
你好,應(yīng)收賬款是期初余額在貸方,需要錄入7月份的預(yù)收賬款貸方余額正數(shù)
2020-08-28
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