你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

這個(gè)月我開出去發(fā)票10萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本5萬,但是進(jìn)項(xiàng)票沒有開過來,那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存商品就會(huì)成為負(fù)數(shù),這樣可以嗎,不合理吧
當(dāng)月庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,我們是是凍品公司的,這是我們的外賬因?yàn)橥赓~沒有進(jìn)銷存系統(tǒng)的,就很快發(fā)票做賬而已,但是我們是有庫(kù)存的企業(yè),這樣采購(gòu)進(jìn)來不能全部結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?但是又沒有進(jìn)項(xiàng)存很快出庫(kù)來結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣我要怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)多少呢?
這個(gè)月沒收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票但是以前有庫(kù)存這樣子要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
這個(gè)月沒收到進(jìn)項(xiàng)票但是有銷售收入有剩余的庫(kù)存就可以用剩余的庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛還是說不結(jié)轉(zhuǎn)成本也行啊
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷嗎?

