你好,這個是需要把去年的攤銷金額通過以前年度損益調整來做賬的。
老師,請問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發(fā)票,我只是在8月做了個分錄: 借:應付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現(xiàn)在有開辦期,沒有銷項發(fā)票,那9月的房租發(fā)票要不要認證做賬?還是等以后有銷項發(fā)票再做?這個分錄分別怎么做?
你好老師,這個月收到去年十二月份的廠房出租費發(fā)票,收的是今年2月到7月的租金,當時什么賬都沒做,現(xiàn)在應該怎么入賬?攤銷的話這個月一起攤銷可以嗎
你好,公司租的房屋做廠房,沒有收到發(fā)票一直沒有攤銷,現(xiàn)在跨年收到發(fā)票了改怎么做賬
老師收到一年的房租發(fā)票但是還沒有付款,現(xiàn)在待攤費用取消了應該怎么做賬呢
收到房租發(fā)票怎么做賬。房租每月攤銷嗎。 如果付房租,但是房租沒有發(fā)票,又怎么做賬
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
那具體怎么做呢,還要每個月去攤銷呀
對,這個租金發(fā)票是需要從你開始使用的時候開始攤銷。
相當于只做了一筆 借:其他應付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我每月該怎么寫分錄呢
借預付賬款 貸其他應付款 借制造費用租金 貸預付賬款
還是有點不太懂 去年全年就只做了一筆 借:預付賬款 貸:銀行存款 今年收到票 是不是做: 借:制造費用-租金 貸:預付賬款 那中間每個月的攤銷怎么做呢
你收到發(fā)票以后,每個月的攤銷按照你第二個會計分錄這么做就可以。
那以前年度損益調整怎么寫分錄呢
你這個廠房是從什么時候開始使用的?
2022年3月份開始的
以前2022年度的借制造費用 就行
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。