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你好,公司租的房屋做廠房,沒有收到發(fā)票一直沒有攤銷,現(xiàn)在跨年收到發(fā)票了改怎么做賬

2023-01-09 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-09 11:38

你好,這個是需要把去年的攤銷金額通過以前年度損益調整來做賬的。

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快賬用戶3746 追問 2023-01-09 11:39

那具體怎么做呢,還要每個月去攤銷呀

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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:39

對,這個租金發(fā)票是需要從你開始使用的時候開始攤銷。

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快賬用戶3746 追問 2023-01-09 11:40

相當于只做了一筆 借:其他應付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我每月該怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:41

借預付賬款 貸其他應付款 借制造費用租金 貸預付賬款

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快賬用戶3746 追問 2023-01-09 11:49

還是有點不太懂 去年全年就只做了一筆 借:預付賬款 貸:銀行存款 今年收到票 是不是做: 借:制造費用-租金 貸:預付賬款 那中間每個月的攤銷怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:50

你收到發(fā)票以后,每個月的攤銷按照你第二個會計分錄這么做就可以。

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快賬用戶3746 追問 2023-01-09 11:51

那以前年度損益調整怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:51

你這個廠房是從什么時候開始使用的?

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快賬用戶3746 追問 2023-01-09 11:55

2022年3月份開始的

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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:56

以前2022年度的借制造費用 就行

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快賬用戶3746 追問 2023-01-09 11:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:57

不客氣,幫忙給個五星好評。

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你好,這個是需要把去年的攤銷金額通過以前年度損益調整來做賬的。
2023-01-09
借預付貸銀行存款 應該按月份開,借管理費用貸,預付之前沒有分攤的,你可以做到這個月。
2020-05-11
預付房租 借:應付賬款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租? ? ? 貸:預付賬款-房租 收到發(fā)票 借:預付賬款-房租 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款-房東
2023-05-12
借預付賬款 貸銀行存款
2021-04-09
您好 請問租金總額多少
2020-12-21
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