同學(xué)你好 對(duì)的 不用再改了

你好 老師 我們公司是今年2月份新成立的 4月才開始做賬 第一季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 人數(shù)是1 資產(chǎn)總額季初和季末就填的0.01 , 那現(xiàn)在第二季度報(bào)的時(shí)候 季初 資產(chǎn)總額還是填0.01嗎?季末資產(chǎn)總額是填6月份資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額嗎?
老師好,請(qǐng)教一下2022年《企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第二季度末的資產(chǎn)總額與6月份的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不一致?,F(xiàn)在我申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅,是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了,不需要更正二季度的申報(bào)表。(因?yàn)槌硕径饶┑馁Y產(chǎn)總額填錯(cuò)外,其他數(shù)據(jù)是正確的)
老師,新企業(yè)第一次報(bào)季度所得稅,資產(chǎn)就是賬戶余額175.07元,報(bào)稅的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)數(shù)據(jù)0.02萬元,是四舍五入了嗎?我不需要再改了吧!
報(bào)2022年4季度企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額2022年年末數(shù)為A。后來改過賬,資產(chǎn)總額變?yōu)锽。報(bào)2023年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),我是按改過賬后的數(shù)填的,資產(chǎn)總額為B(2023年年初數(shù)一開始是由2022年4季度的數(shù)自動(dòng)生成的,那我填了改過賬的數(shù),這個(gè)操作正確嗎?還是說保留系統(tǒng)生成的數(shù)就好?)。企業(yè)所得稅申報(bào)主表資產(chǎn)總額彈出的數(shù)為A,那我需要改為B嗎?
老師,請(qǐng)問,我第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,有個(gè)資產(chǎn)總額的季度數(shù)據(jù)是35.98萬,我寫成35.89萬了,這個(gè)要咋弄呀?
2021年取得的發(fā)票原件丟失需要對(duì)方復(fù)印件加蓋發(fā)票章 ,取得對(duì)方發(fā)票復(fù)印件加蓋發(fā)票章的掃描件可以嗎?還是要復(fù)印件加蓋發(fā)票章的原件
購買幼兒園房產(chǎn)契稅60萬,印花稅0.5萬,銀行轉(zhuǎn)賬一筆轉(zhuǎn)的61.5萬,那么現(xiàn)金流量選擇項(xiàng)目?
請(qǐng)問老師我計(jì)提工資是:借:管理費(fèi)—工資27000 貸:應(yīng)付職工薪酬27000 發(fā)工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬27000 貸:其它應(yīng)收款1250 貸:銀行存款25750 工人到手的工資是25750,代扣個(gè)人所得稅1250,那我填寫個(gè)人所得稅的時(shí)候正常工資薪金所得數(shù)是填寫我計(jì)提的27000,還是25750,填寫哪個(gè)數(shù),我填寫了(基本收入和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi))加起來正好是27000,收入合計(jì)也顯示是27000,請(qǐng)問這樣填寫對(duì)嗎
老師,您看我再電子稅局已經(jīng)勾選了一張發(fā)票,并且已經(jīng)確認(rèn),但是我申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二進(jìn)項(xiàng)稅的金額沒有自動(dòng)帶過去,這怎么辦?
老師你好,回來的車,開的專票,可以一次性抵扣是嗎
老師您好,怎么樣讓自己的思維清淅?
老師你好,請(qǐng)問生產(chǎn)體育用品,充氣艇,沖浪板,這些戶外用品,適合哪種成本核算方法呢?
老師我個(gè)人店鋪7-9月份銷售了25萬左右,但是我問了會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,老師說不用管,但是現(xiàn)在10月份我把個(gè)人店鋪要不要換成個(gè)體戶店鋪呀,是不是要亮營業(yè)執(zhí)照好
老師,像我們公司每個(gè)月100元的物質(zhì)福利和中秋節(jié)紅包福利。這些都是通過備用金形式借出來再發(fā)給員工。這個(gè)福利費(fèi)需要計(jì)提并申報(bào)個(gè)稅嗎?
@董孝彬老師我好像突然又懂了,尷尬到家了也是

