同學,你好,法定稅率按20%,減免的話100萬以內(nèi)的按2.5%,100-300萬的按5%,
老師新年好!請問小規(guī)模盈利性機構(gòu)幼兒園所得稅稅率是否和小型微利企業(yè)一樣,100萬以內(nèi)5個點,100-300萬內(nèi)10個點,超300萬是否25個點,增值稅是否也有季度30萬以內(nèi)免稅優(yōu)惠?非常感謝!
請問老師,這樣計算是否正確 新政策申報企業(yè)所得稅,利潤總額在: 100萬以內(nèi)按2.5% 100萬-300萬,超過部分按5% 300萬以上,超過部分按25%
老師,深圳這邊,企業(yè)所得稅怎么算啊 100萬以內(nèi) 100-300萬以內(nèi) 超過300萬 麻煩老師幫忙舉個例子,謝謝
這個文件的意思是1、小微企業(yè)利潤總額100萬以內(nèi)所得稅率是5%,那么超過100萬在300以內(nèi)是多少呢? 2、個體戶100萬以內(nèi)%2.5征收所得稅,那么超過100萬呢?請老師解答
小微企業(yè)企業(yè)所得稅相關(guān)優(yōu)惠 100萬以內(nèi)的,按照12.5%*20% 100萬到300萬以內(nèi)的,按照25%*20% 那么超過300萬的呢?應(yīng)該如何計算繳納企業(yè)所得稅?以應(yīng)納稅所得額510萬舉個例子吧,應(yīng)該繳納多少企業(yè)所得稅呢?
老師我有個問題,我們現(xiàn)在增值稅進項稅額太多了,但是費用還是要做進去,那我現(xiàn)在比如說本月我收到員工的報銷發(fā)票一張10000元,對應(yīng)稅率是9%,進項稅是825.69,我本月做分錄是先做借管理費用-辦公費10000 貸:其他應(yīng)收款-XX員工 那我假設(shè)年底之前發(fā)票不夠了,我要勾選這個825.69的發(fā)票,但是我賬套又沒記錄這筆825.69,我應(yīng)該怎么做呢
企業(yè)周轉(zhuǎn)房的維修費及設(shè)施購置是計入福利費還是其他業(yè)務(wù)支出?
老師說我想問一下新成立公司,公戶賬戶股東借款進行付款項目,這個借款金額占用股東認繳出資額作為投資款,還是作為借款入賬
老師你好,我想問下,去年已經(jīng)抵扣的一張進項票現(xiàn)在紅沖了,該如何做賬?
咨詢服務(wù)類的公司,稅負比是多少,企業(yè)所得稅
老師咨詢一下,提前1個月給員工發(fā)放工資應(yīng)該怎么做賬
老師老師 查閱憑證的時候發(fā)現(xiàn)我們之前是借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 后來的會計做賬就直接沒用發(fā)出商品了 直接就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 :庫存商品 請問是正確的嗎?哪里有問題不?需要調(diào)整嗎?需要的話如何做呢
我是做倉庫租賃的,我租倉庫進來,和租倉庫出去都需要交印花稅嗎
老師,以前進貨時時一般納稅人,現(xiàn)在變成小規(guī)模了,我們現(xiàn)在開票按1的稅率賣是嗎
老師打車的車票可以開發(fā)票嗎
舉例說明 如200萬,則為100+*0.025+100*0.05
如果50萬,是50*25%*20%嗎?
舉例說明 如50萬,則為50*0.025
好的,謝謝老師
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