你好,根據(jù)企業(yè)所得稅相關(guān)規(guī)定,企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費超過當年稅前扣除標準的金額,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 這個描述是錯誤的?
根據(jù)企業(yè)所得稅法的有關(guān)規(guī)定。下列有關(guān)扣除項目的表述中,正確的有( ) 。 A 企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金支出,準予據(jù)實扣除 B 企業(yè)按規(guī)定為投資者或職工支付的商業(yè)保險費,準予扣除 C 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費,在不超過當年銷售收入0. 5%的限額內(nèi)據(jù)實扣除 D 企業(yè)參加財產(chǎn)保險按規(guī)定繳納的保險費,準予扣除
工會經(jīng)費稅前扣除標準是不超過工資薪金2%的部分,根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例 》第四十一條規(guī)定,企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費,不超過工資薪金2%的部分,準予扣除。 《企業(yè)所得稅法》對工資、薪金支出實行據(jù)實扣除制度,即準予稅前扣除的工會經(jīng)費必須是企業(yè)已經(jīng)實際發(fā)生的部分,對于賬面已經(jīng)計提但未實際發(fā)生的工會經(jīng)費,不得在納稅年度內(nèi)在稅前扣除。 請問老師,實際發(fā)生的含義是什么?
2021年甲企業(yè)取得銷售收入8000萬元,當年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費60萬元,上年因超支在稅前未能扣除的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出5萬元;當年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的廣告費500萬元,上年因超支在稅前未能扣除的符合條件的廣告費200萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲企業(yè)在計算當年應(yīng)納稅所得額時,下列關(guān)于業(yè)務(wù)招待費和廣告費準予扣除數(shù)額的表述中,正確的有( )。 A 業(yè)務(wù)招待費準予扣除的數(shù)額為39萬元 B 業(yè)務(wù)招待費準予扣除的數(shù)額為36萬元 C 廣告費準予扣除的數(shù)額為500萬元 D 廣告費準予扣除的數(shù)額為700萬元
根據(jù)企業(yè)所得稅相關(guān)規(guī)定,企業(yè)實際發(fā)生的工會經(jīng)費超過當年稅前扣除標準的金額,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。A正確B錯誤
根據(jù)企業(yè)所得稅相關(guān)規(guī)定,企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費超過當年稅前扣除標準的金額,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。A對B錯
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風險向領(lǐng)導(dǎo)請示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
藥房購買的空調(diào)用于冷藏藥品,用哪個會計分錄做賬
電子稅務(wù)局開票可以批量開票嗎?聽說批量開票導(dǎo)入容易出錯?
你好 請問對方提供的發(fā)票中開票方信息和發(fā)票查詢平臺顯示得開票方信息不一致,對方說這是總分公司,一種避稅方式,這樣的發(fā)票可以收嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要上個月的財務(wù)報表。小規(guī)模是要9月的嗎?還是第二季度報表?,
老師,我們公司9810出口到海外倉,報關(guān)單上是FOB價,那報關(guān)單上這個價格是銷售價還是采購價+頭程費?
老師晚上好,個體工商戶是查賬征收的小規(guī)模納稅人,5月份開業(yè)的,沒開業(yè)之前購買貨款都是開的收據(jù),做為庫存的,這個收據(jù)可以作為成本費用嗎?