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老師好。本年利潤46434.33做軟件做賬流程記賬憑證結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益管理費用-年檢費貸方金額430.00管理費用-維修貸方金額202.00借方金額46434.33貸方金額46434.33

2023-01-08 14:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-08 14:29

你好,同學(xué)的具體問題是什么呢?

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你好,同學(xué)的具體問題是什么呢?
2023-01-08
那結(jié)轉(zhuǎn)的金額應(yīng)該是借:管理費用 10000 貸:本年利潤 10000
2019-09-23
你是手工賬嗎 第一個結(jié)轉(zhuǎn)的不對,余額是0不需要結(jié)轉(zhuǎn) 第二個借管理費用貸本年利潤1000
2019-09-23
你好 ;? ? ? ? 你沒有跨年的話 直接做原分錄借貸方不變。 金額? 負(fù)數(shù)紅沖即可。? ?別做貸方? ?
2021-09-02
如果原會計分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 則,   借:銀行存款/庫存現(xiàn)金     貸:以前年度損益調(diào)整   如果掛的是往來賬,   借:應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款     貸:以前年度損益調(diào)整   月末結(jié)轉(zhuǎn)時,   借:以前年度損益調(diào)整     貸:利潤分配-未分配利潤
2024-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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