你好 ;? ? ? ? 你沒有跨年的話 直接做原分錄借貸方不變。 金額? 負(fù)數(shù)紅沖即可。? ?別做貸方? ?
老師你好,手工賬本,請(qǐng)問7月份有一筆管理費(fèi)用賬記錯(cuò)了,現(xiàn)在跨月了,應(yīng)該賬本怎么改? 本來是貸700,那我這個(gè)月改的話是藍(lán)字還是紅字,是借方還是貸方,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師您好!我六月份有一個(gè)憑證金額錯(cuò)記了,借方是管理費(fèi)用,貸方是社保和公積金,想問我這次沖賬,管理費(fèi)用沖紅字要在借方記還是貸方記
老師,我二月份應(yīng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤卻計(jì)入管理費(fèi)用,我四月份兒在借方記管理費(fèi)用沖紅了,借方也計(jì)入了長(zhǎng)期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報(bào)表呢,報(bào)表是盈利的,實(shí)際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個(gè)調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長(zhǎng)期待攤沖紅,然后借管理費(fèi)用藍(lán)數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個(gè)調(diào)整的憑證:借:長(zhǎng)期待攤貸:管理費(fèi)用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
批準(zhǔn)后的賬務(wù)處理 老師 這個(gè)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用 這題的管理費(fèi)用為什么要寫在借方,紅字沖銷是知道,但為什么要寫在借方? ?還有本年利潤(rùn)就是損益科目,在借方就表示損失,為什么還要加一個(gè)減號(hào)? ?還是我想錯(cuò)了
老師 批準(zhǔn)后的賬務(wù)處理 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用 這題的管理費(fèi)用為什么要寫在借方,紅字沖銷是知道,但為什么要寫在借方? 還有本年利潤(rùn)就是損益科目,在借方就表示損失,為什么還要加一個(gè)減號(hào)? 還是我想錯(cuò)了麻煩老師了
購(gòu)物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請(qǐng)問下,計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的工資不符,是審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上半年計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購(gòu)置稅怎么申報(bào)?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個(gè)收入是從美團(tuán) 抖音等平臺(tái)下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個(gè)月委托方給我們受托方打一比款。這個(gè)打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請(qǐng)明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購(gòu)買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計(jì)入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個(gè)給沖掉不計(jì)入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報(bào)
老師這個(gè)過路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計(jì)算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購(gòu)進(jìn)的公交車,現(xiàn)在報(bào)廢,車上賣的電池等配件應(yīng)該開多少稅率
老師,我請(qǐng)問下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個(gè)4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司???
您的意思是如果跨年紅沖是要記貸方么?
?你好 ;? ? ?跨年了要走以前年度損益調(diào)整了。 我怕你做貸方管理費(fèi)用會(huì)識(shí)別不了 系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)報(bào)表不平的情況? ?
老師,沖記錯(cuò)的憑證是整個(gè)沖,還是可以只沖期中錯(cuò)的一步呢?
你好 ;? ? 你可以部分紅沖的;? ??
沖紅和更正的可以記在一張憑證上么?
老師給審閱一下可以么
?可以的。 你可以部分紅沖哈;? 可以一起的;? ?對(duì)的就這樣處理? ?