你好,就是填在免稅銷售額里。
老師,小規(guī)模納稅人差額征收開票的不含稅銷售收入為44408.24元,開免稅發(fā)票的金額為18030元,申報(bào)增值稅,主表第四及(應(yīng)征增值稅不含稅銷售收入(5%征收率))第六行會(huì)自動(dòng)填寫44408.24元并且刪除不了,然后主表最后一行產(chǎn)生稅金。請問老師,我季度共開了不含稅銷售收入金額為62438.24元該怎么申報(bào)增值稅
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報(bào)時(shí),是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因?yàn)槭前?%的征收率開的發(fā)票,是否還要填寫增值稅減免稅申報(bào)表呢?
老師我們是小規(guī)模納稅人 季度開票超過45了4月開始就免稅了 季報(bào)的時(shí)候我的收入應(yīng)該填到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里面么還是填到第四項(xiàng)免稅銷售額里面
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào),收入開的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報(bào)表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢? 謝謝老師
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
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老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場,其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
老師好,免稅銷售額是在貨物及勞務(wù)里,還是在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)里填寫呢?謝謝
你好,看你們具體開普票具體是開的什么項(xiàng)目。
開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)老師
你好,技術(shù)服務(wù)費(fèi)就是6%的稅率。
老師好,把這免稅額放在,本期數(shù)不是有兩列嗎?貨物及勞務(wù)和服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)嗎? 是不是把這3000元的免稅銷售額放在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的這列里呢? 謝謝
你好,是的,是這樣的。