您好,可以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行調(diào)整的
您好老師,小規(guī)模在第二三季度繳納了所得稅,第一四季度虧,現(xiàn)在報(bào)匯算清繳我不想退稅,如何調(diào)整報(bào)表,可以調(diào)整哪些數(shù)據(jù)求解,謝謝老師。
老師,第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表提交錯(cuò)誤。請(qǐng)問(wèn)第二年匯算清繳調(diào)整可以嗎?還是現(xiàn)在就得去稅務(wù)局大廳調(diào)整,線上調(diào)整不了。
老師請(qǐng)問(wèn)2022年發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多做了,2023年做在以前年度損益調(diào)整科目里,2023年匯算清繳調(diào)增,2022年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表還要去稅務(wù)局改嗎?謝謝
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
再跟您確認(rèn)一下現(xiàn)在線上是調(diào)整不了吧,我找到第四季度報(bào)表但顯示沒(méi)有修改的地方。
嗯對(duì),這個(gè)是不可以的
再多問(wèn)您一下,如果匯算清繳我調(diào)整的金額有些大嗯會(huì)不會(huì)有預(yù)警。 我是新接的賬,我司9月份建賬,9月份產(chǎn)生了很多數(shù)據(jù),但之前那個(gè)會(huì)計(jì)企稅申報(bào)第3季度的時(shí)候0申報(bào)的。 導(dǎo)致我現(xiàn)在申報(bào)第四季度,電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)只有10到12月數(shù)據(jù),但記賬軟件上本年累計(jì)是9到12月的數(shù)據(jù),
如果相差不多,是不會(huì)有影響的哈
相差的多,9月份光收入就11萬(wàn)。但是電子稅務(wù)局上個(gè)會(huì)計(jì)是0審報(bào)的。
第三季度他只把增值稅報(bào)對(duì)了。
那你們第四季度的賬務(wù)做出來(lái)沒(méi)
做出來(lái)了。電子稅務(wù)局里申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,本年累計(jì)現(xiàn)在只顯示第四季度的金額。因?yàn)榫旁路菔橇闵陥?bào)的。
那你們就申報(bào)第四季度的
電子稅務(wù)局正確的本年累計(jì)應(yīng)該是9到12月份的累計(jì),現(xiàn)在差一個(gè)月的。也不是我工作失誤造成的該咋辦呀
你就申報(bào)第四季度的,然后和老板說(shuō)明情況
或許老師您看我這樣解決可以嗎? 9月份收入是11萬(wàn),第四季度是20萬(wàn),申報(bào)第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)我直接申報(bào)31萬(wàn),這樣稅務(wù)局的本年累計(jì)就和財(cái)務(wù)軟件上一致了??梢詥??
這樣的話,是有一些風(fēng)險(xiǎn)的
那如果匯算清繳再調(diào)整的話調(diào)整的金額太大了,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警呀
這個(gè)是不會(huì)的,不會(huì)
那我就匯算清繳再調(diào)整吧!
嗯嗯理解了就好的