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老師,我們12月補(bǔ)繳了以前年度賣車的差額的增值稅、所得稅、和城建稅。那我分錄是寫,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅、企業(yè)所得稅、城建稅)。借:應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅、企業(yè)所得稅、城建稅),貸:銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整

2023-01-07 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-07 10:52

當(dāng)時(shí)賣車是加稅合計(jì)做賬了嗎?如果是的話,可以這么做的。

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快賬用戶7883 追問 2023-01-07 10:54

當(dāng)時(shí)賣車按照發(fā)票入賬的,賣得便宜了,這次稅務(wù)局讓重新補(bǔ)繳差額稅

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齊紅老師 解答 2023-01-07 10:57

可以的,可以這么做。

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快賬用戶7883 追問 2023-01-07 10:59

老師,有別的做法嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 11:00

直接做到當(dāng)年影響當(dāng)年的利潤。增值稅做到營業(yè)外支出。

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快賬用戶7883 追問 2023-01-07 11:02

那是不是用我的方法就不會(huì)影響當(dāng)年利潤,比較合理呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 11:04

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7883 追問 2023-01-07 11:04

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-01-07 11:05

不用客氣,工作愉快

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當(dāng)時(shí)賣車是加稅合計(jì)做賬了嗎?如果是的話,可以這么做的。
2023-01-07
你好,沒錯(cuò)的,就是這么做的。
2022-08-15
您好,這個(gè)是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的呢
2021-07-12
是的,就是這樣處理的
2023-07-13
你好,是按第一種方式 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
2021-01-05
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