這個(gè)稅費(fèi)不能入賬,不可以稅前扣除
老師,您好。我們租了香港公司一個(gè)廠房,代扣代繳了增值稅,我們現(xiàn)在要抵扣這個(gè)增值稅,如圖這個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證應(yīng)該怎么填寫的?疑問如下 納稅人編碼是寫我們公司還是對(duì)方公司? 納稅人類型什么?是寫我們公司還是對(duì)方公司? 納稅人地址是寫我們公司還是對(duì)方公司? 計(jì)稅金額、扣除額、實(shí)繳金額這三個(gè)都是寫完稅證明上的金額嗎?
老師,你好。收到個(gè)人開的收據(jù)要給對(duì)方申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?每個(gè)月房東會(huì)給我們開水電費(fèi)的收據(jù),因?yàn)槲覀冝k公室小,所以水電費(fèi)的金額都不超500元的,只開收據(jù)給我們,這個(gè)費(fèi)用我們可以稅前扣除嗎?是否需要給對(duì)方申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
老師我問一下,科技局讓我們轉(zhuǎn)讓專利,然后開普票給對(duì)方公司。然后對(duì)方給我們費(fèi)用。這樣的話可行嗎。這兩個(gè)公司都不需要交稅是嘛
老師,你好,我想問下我們公司跟對(duì)方租宿舍,然后對(duì)方的稅費(fèi)都是我們承擔(dān)的,我們自己申報(bào)繳納,這個(gè)完稅憑證都是對(duì)方名稱,這個(gè)稅費(fèi)能入賬嗎?可以稅前扣除嗎?
老師,我們公司是承租方,跟出租方簽了不含稅的合同價(jià)。對(duì)方單位不承擔(dān)開發(fā)票的稅錢。請(qǐng)問,我們公司可以去稅局代出租方繳納稅款嗎?還是說,不管對(duì)方單位承不承擔(dān)稅款,如果出租方給我們承租方開了租賃發(fā)票,都只能由出租方來申報(bào)繳納稅款呢?
老師,請(qǐng)問股東投資一家公司100萬,公司一直虧損,撤資時(shí)只拿回80萬,是不是不用交個(gè)人所得稅
請(qǐng)問股東權(quán)益是什么意思
你好老師,進(jìn)項(xiàng)是52580.08,銷項(xiàng)是211434.58,本月需繳納19353.64元增值稅,怎么做分錄,謝謝
前期余留下來的庫(kù)存要怎么銷掉呢?生豬商貿(mào)企業(yè),實(shí)際每月進(jìn)多少出多少,這個(gè)庫(kù)存要怎么處理?
老師,請(qǐng)問下老板行賄也是職務(wù)犯罪嗎
你好 老師 求這道題的分錄
老師第三題問增加的機(jī)會(huì)成本,應(yīng)該是50000*100*20%,書中答案計(jì)算是增加后的機(jī)會(huì)成本50000*(1+20%)*100 是不是錯(cuò)了,我用紅筆做了標(biāo)記。麻煩老師解答
甲向乙借款200萬元,期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止,丙為保證人。2019年6月5日,甲向乙追加借款100萬元,雙方約定全部借款于2020年12月31日清償。丙對(duì)甲向乙追加借款與首期借款期限延長(zhǎng)之事不知情。根據(jù)合同法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于丙的保證責(zé)任的表述中,正確的是保證責(zé)任范圍是200萬元,期限至2019年12月31日,老師為什么這個(gè)不對(duì)“保證責(zé)任范圍是200萬元,期限至2020年12月31日 ”題目是一般保證,不值錢,時(shí)間就是2020年1月-6月30日的保證,我選擇了我引號(hào)里面的,不知道為什么不對(duì)
老師 在銀行開了 500萬 匯票給供應(yīng)商 怎么做分錄 保證金 100萬 開承兌的手續(xù)費(fèi) 2500元 不知道怎么做
老師,我是做生鮮的,因?yàn)槭卟朔N類太多了,采購(gòu)蔬菜我用的是用庫(kù)存商品,月底我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本.用的庫(kù)存商品對(duì)嗎?但是實(shí)際的貨沒有賣完,種類太多了我沒有弄出庫(kù),要怎么做啊
為什么呢,老師,這個(gè)應(yīng)該怎么操作呢,這個(gè)等于簽訂合同的時(shí)候包含稅費(fèi)的不可以嗎?
這個(gè)稅費(fèi)是應(yīng)該由出租方承擔(dān)的呀
如果我們同意我們承擔(dān)了,這個(gè)開的稅費(fèi)票我們也不可以用嗎?這個(gè)是正常交易的也不可以稅前抵扣嗎?
可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,但是不能稅前扣除
老師,那應(yīng)該怎么做才能稅前扣除呢,把稅金和租金合并開租賃發(fā)票嗎?
是的,就是把稅金和租金合并開租賃發(fā)票
那這樣不是一個(gè)循環(huán)嗎?個(gè)人所得稅和房產(chǎn)稅還是要把稅金這部分再多交些稅
肯定要多交稅呀,沒法子了
好吧,為什么不能稅前扣除呢,就應(yīng)該這個(gè)稅票是對(duì)方抬頭不是我們抬頭,所以無法扣除嗎?但這個(gè)不是真實(shí)的業(yè)務(wù)支出嗎?
都說了呀,是由出租方承擔(dān)的稅費(fèi)呀
好的,老師,知道了,就是不應(yīng)該我們承擔(dān),哪怕有合同約定
是的,就是那個(gè)意思的哈