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你好 老師 求這道題的分錄

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2025-08-16 11:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-16 11:29

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齊紅老師 解答 2025-08-16 11:31

您好,借:資產(chǎn)減值損失 18000 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 18000 借:主營業(yè)務(wù)成本 12000 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 12000 已生產(chǎn)60件?:單位成本1500元高于合同售價(jià)1200元,需對(duì)存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備300元/件×60件=18000元。 未生產(chǎn)40件?:因合同不可撤銷且單位成本1500元高于售價(jià)1200元,需確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債300元/件×40件=12000元。

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您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2023-10-23
你好,甲公司本月增值稅銷項(xiàng)稅額=100000×13%%2B1130÷(1%2B13%)×13%=13130元
2020-08-14
你好: 分錄如下: ①借:預(yù)計(jì)負(fù)債 300 以前年度損益調(diào)整 200 貸:其他應(yīng)付款500 ②借:以前年度損益調(diào)整 75 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 75 ③借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅125 貸:以前年度損益調(diào)整    125 ④借:以前年度損益調(diào)整 150 貸:盈余公積 15 利潤分配——未分配利潤 135
2021-03-25
購入固定資產(chǎn)時(shí) 借:固定資產(chǎn)600 貸:銀行存款600
2023-11-21
你好,同學(xué)。 借,應(yīng)付賬款 1500 貸,固定資產(chǎn)清理 650 庫存商品 500 應(yīng)付賬款 債務(wù)重組 160 其他收益 190
2020-09-12
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