是社保費(fèi)用嗎?而且是自己公司員工的社保
企業(yè)是一般納稅人,開了六七百萬(wàn)的專用發(fā)票,企業(yè)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容是裝卸搬運(yùn)服務(wù),所以它的主要成本是他的人工,可是很多臨時(shí)工是沒(méi)有,申報(bào)個(gè)稅的,只是做了一個(gè)工資表。分包出去的業(yè)務(wù),對(duì)方也只是提供了人員花名冊(cè),沒(méi)有開具勞務(wù)發(fā)票。所以這個(gè)公司的主要成本全部是人工,而且還沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票,也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)賬支付,全是現(xiàn)金,還全部是沒(méi)有超過(guò)5000元的金額,這個(gè)該怎么去處理呢?怎么去規(guī)范它?讓它合法呢?
人力資源公司怎么開稅票 根據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件《銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》,人力資源服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)中的商務(wù)輔助服務(wù).人力資源服務(wù)是指提供公共就業(yè)、勞務(wù)派遣、人才委托招聘、勞動(dòng)力外包等服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng). 納稅人提供人力資源外包服務(wù),按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納增值稅,其銷售額不包括受客戶單位委托代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金(注意此處不能扣除向員工發(fā)放的福利費(fèi)).向委托方收取并代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票. 一般納稅人提供人力資源外包服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算繳納增值稅.。也就是說(shuō),工資部分不能開專票對(duì)嗎?
老師,你好,我們是一般納稅人,我們收到的電子專票,一個(gè)點(diǎn)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以享受我們的加計(jì)扣除10%嗎?我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),是技術(shù)服務(wù)行業(yè)的,正常的專票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng),也可以享受加計(jì)扣除的呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營(yíng)軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請(qǐng)下發(fā)了)歸我公司,我公司無(wú)研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問(wèn)題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無(wú)論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
我們公司是現(xiàn)代服務(wù)物流輔助業(yè)~裝卸搬運(yùn)服務(wù),一般納稅人可以享受加計(jì)扣除,現(xiàn)在收到裝卸人工(人工工資是主營(yíng)成本)的保險(xiǎn)費(fèi)(專票),是否可以享受加計(jì)扣除?
老師,金銀珠寶開零售店選個(gè)體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報(bào),是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫(kù)點(diǎn)哪一個(gè)可以改金額
如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對(duì)方是一般納稅人,用自己個(gè)人卡打過(guò)的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開過(guò)了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
是雇主險(xiǎn),商業(yè)保險(xiǎn),不是社保費(fèi),是自己的員工
商業(yè)保險(xiǎn)不可以加計(jì)扣除
商業(yè)保險(xiǎn)不可以加急扣除,可以抵扣嗎?
不可以,稅前不可以扣除
能抵扣增值稅嗎
增值稅是可以抵扣的
可以抵扣增值稅,不能加計(jì)抵扣,對(duì)嗎?
為什么這個(gè)不能加計(jì)抵扣
商業(yè)保險(xiǎn)都不能稅前扣除。怎么可能加計(jì)扣除,也就是說(shuō)10塊錢都不讓稅前扣除,你想扣20,那是不可能的
有沒(méi)有條例法規(guī)?
看一下圖片哈,希望能幫助到您,如滿意麻煩給予五星好評(píng),謝謝