11月硬扣了增值稅什么意思?

老師好 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有在征期才能認(rèn)證嗎 另外比如我10月份開了銷項(xiàng)發(fā)票 11月份報(bào)稅的時(shí)候 用11月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)沒有,想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢?每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額每個(gè)月余額是平的呢?調(diào)整來調(diào)整去,發(fā)票還在。
老師,上個(gè)月開簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票較多,這個(gè)月報(bào)稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣,想修改上次報(bào)12月的報(bào)表抵的預(yù)繳稅款為進(jìn)項(xiàng)稅款,還可以修改嗎,上次報(bào)表報(bào)稅沒有勾選認(rèn)證沒有抵扣,如果不能修改上次報(bào)表,還有什么其他辦法嗎?
銷項(xiàng)發(fā)票10月開的(項(xiàng)目尾款),11月硬扣了增值稅,12月回了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還能抵扣增值稅嗎?如果不能,還有沒有什么方法?項(xiàng)目老板不想硬繳稅
@值班付老師(不私加))請(qǐng)問:老師11月開銷票,12月報(bào)11月增值稅抵扣了進(jìn)項(xiàng),2月紅沖了銷項(xiàng)票,想問問11月抵扣的進(jìn)項(xiàng)票有退回來嗎
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