你好,你看你賬上,你賬上是根據(jù)開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入嗎?如果是的話(huà)是這么做的,沒(méi)有以前年度的虧損,按照1萬(wàn)乘以2.5%。
A公司小規(guī)模截止8月份利潤(rùn)總額11萬(wàn)。9月開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票。費(fèi)用2萬(wàn)。 B公司小規(guī)模截止8月分利潤(rùn)總額80萬(wàn)。9月開(kāi)票13萬(wàn),費(fèi)用1.5萬(wàn)。 C公司一般納稅人,截止8月份利潤(rùn)總額虧損7萬(wàn)。9月開(kāi)票100萬(wàn),沒(méi)有費(fèi)用 老師那我下個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的金額是多少,繳費(fèi)比例是%?
小規(guī)模企業(yè)建筑勞務(wù)清包工,報(bào)表季度申報(bào),給對(duì)方公司開(kāi)具了300萬(wàn)的發(fā)票,增值稅已全部繳納,但是實(shí)際只發(fā)生了100萬(wàn)的成本,報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫(xiě)?成本按多少填寫(xiě)?所得稅按開(kāi)具300萬(wàn)的發(fā)票計(jì)算,還是按照實(shí)際發(fā)生的100萬(wàn)對(duì)應(yīng)的計(jì)算
老師,我是小規(guī)模 營(yíng)業(yè)收入446000(開(kāi)出去的服務(wù)類(lèi)發(fā)票) 營(yíng)業(yè)成本450562.6(沒(méi)有發(fā)票,只有購(gòu)進(jìn)材料的單據(jù)合同)+300(沒(méi)有發(fā)票,人工費(fèi))=450862.6 利潤(rùn)總額446000-450862.6=-4862.6 利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),不用交企業(yè)所得稅,對(duì)嗎? 那按照你剛剛的說(shuō)法,我應(yīng)該如何報(bào)稅那?
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,在填報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),收入按照實(shí)際開(kāi)票總額填,對(duì)不對(duì)?如果開(kāi)票總額是80萬(wàn),成本總額是79萬(wàn),沒(méi)有其他費(fèi)用,那么應(yīng)該交多少所得稅?
老師,我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個(gè)季度有自產(chǎn)自銷(xiāo)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品免稅收入,80萬(wàn)。填所得稅申報(bào)的時(shí)候,主表營(yíng)業(yè)收入成本利潤(rùn)都按利潤(rùn)表填寫(xiě),然后,7行那里增行,選免稅收入其他,填寫(xiě)80萬(wàn)對(duì)不?然后,申報(bào)表上實(shí)際利潤(rùn)額跟賬載金額不一樣了,這就是稅會(huì)差異對(duì)嗎?
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金按6月初實(shí)際記賬的,6月以前的營(yíng)業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請(qǐng)教一下該怎么理解?完全蒙圈了
老師未分配利潤(rùn)是股權(quán)變更的收入嗎
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開(kāi)了,稅務(wù)那塊客戶(hù)開(kāi)票我開(kāi)出去了,合同客戶(hù)一直沒(méi)蓋章回傳,請(qǐng)問(wèn)交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶(hù)回傳蓋章,客戶(hù)沒(méi)蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷(xiāo)售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車(chē)公司的公交車(chē)充電用。公交車(chē)公司也一直沒(méi)有跟我們公司結(jié)算也沒(méi)有轉(zhuǎn)錢(qián)給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開(kāi)具銷(xiāo)售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽希诤颖笔〉囊粋€(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
老師,全年開(kāi)票總額148萬(wàn),小規(guī)模勞務(wù)公司,應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅合適呢?
你好,按照稅負(fù)來(lái)的話(huà),一般在1.5%-1.8%。