你好,你的利潤表里面填寫的是一樣的嗎?你先看一下你利潤表里面這個根據(jù)你利潤表填寫。
企業(yè)所得稅的報表營業(yè)收入和營業(yè)成本可以暫估嗎
申報所得稅,暫時沒成本票,暫估成本是按開票額,所得稅申報表的營業(yè)成本是和營業(yè)收入填同一個數(shù)嗎?
企業(yè)所得稅暫估成本數(shù)看四季度企業(yè)所得稅申報表營業(yè)成本就可以了是嗎
老師,我在2023年暫估成本入賬,2024年所得稅匯算清繳前取得發(fā)票,發(fā)票金額大于暫估數(shù),2023年所得稅申報表和2024年申報表應該怎么填
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
不要等于,收入等于小于成本都有風險。
沒有成本發(fā)票我都是按開票額暫估的,利潤表里的成本等于收入,我們是小規(guī)模
他最好不要這么做,只是給你建議,如果你實際是這么做的話,你不想修改可以。
那我能虛假暫估嗎?少估點成本交點所得稅
可以的,可以這么做的。
如果以后成本票來了,沒有我估的那么多,要補所得稅是等匯算清繳的時候嗎?
你好是的,是這么做的。