你好,是的,紅字沖掉
借 庫存商品 9萬,貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款 9萬, 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9萬,貸 庫存商品9萬, 老師,那庫存商品不是又變成0了嗎?
請(qǐng)問老師:2021年虛增:借 庫存商品300萬 貸生產(chǎn)成本300萬,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300萬 貸庫存商品300萬。然后2021年財(cái)審做了調(diào)增分錄:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-300萬 貸:庫存商品-300萬。對(duì)嗎?
制造業(yè),借:生產(chǎn)成本,貸:原材料10萬,應(yīng)付職工薪酬5萬,制造費(fèi)用4萬 完工后,借:庫存商品19萬,貸:生產(chǎn)成本19萬 收到貨款,借:銀行存款30萬,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬, 結(jié)轉(zhuǎn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:19萬,貸:庫存商品19萬,老師我做的分錄對(duì)嗎
此塊地2022.9至2023.11土地整治20萬,租金13萬,2024年6月收小麥20公斤銷售收入28萬,20萬十13萬計(jì)入生成成本,然后從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫存商品,借,庫存商品,貨生產(chǎn)成本?還有未付的費(fèi)用,支付后借生成成本,貸銀行存款,然后借庫存存商品,貸生成成本,然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品可以嗎?只是庫存商品不準(zhǔn)呀?
此塊地2022.9至2023.11土地整治20萬,租金13萬,2024年6月收小麥20公斤銷售收入28萬,20萬十13萬計(jì)入生成成本,然后從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫存商品,借,庫存商品,貨生產(chǎn)成本?還有未付的費(fèi)用,支付后借生成成本,貸銀行存款,然后借庫存存商品,貸生成成本,然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品可以嗎?只是庫存商品不準(zhǔn)呀?
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
你好 老師 選項(xiàng)C為什么計(jì)入管理費(fèi)用 百度上有說錯(cuò)的 不太明白
甲公司2x23年4月1日外購(gòu)一項(xiàng)S商標(biāo)權(quán),不含稅價(jià)款為500萬元。S商標(biāo)權(quán)的法律保護(hù)年限為10年,甲公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)商標(biāo)權(quán)使用年限為9年,期滿后殘值為50萬元,甲公司無法確定S商標(biāo)權(quán)利益預(yù)期消耗方式。不考慮相關(guān)稅費(fèi),甲公司2x24年度應(yīng)確認(rèn)的無形資產(chǎn)攤銷額為)萬元
老師,物業(yè)公司一般納稅人,如果有些物業(yè)費(fèi)是預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi)金額業(yè)主轉(zhuǎn)入公戶,但是沒有開具發(fā)票,請(qǐng)問申報(bào)增值稅是按照預(yù)收金額還是按照當(dāng)月核銷的物業(yè)費(fèi)金額申報(bào)稅款
老師,我們是一家木業(yè)公司,和農(nóng)戶購(gòu)買木頭,我們反向開收購(gòu)發(fā)票,之前我們開是用他的砍伐證和身份證開?,F(xiàn)在稅務(wù)局說,這些農(nóng)戶名下有稅務(wù)登記,不允許我們開收購(gòu)發(fā)票,讓我們叫他們以公司名義開,那這樣我們能抵扣嗎?如果紅沖,我們是要補(bǔ)交增值稅或所得稅嗎?
老師,晚上好。現(xiàn)在我遇到一個(gè)問題,我們公司有充電樁去年開始提供給老板名下的公交車公司的公交車充電用,現(xiàn)在稅局發(fā)現(xiàn)我們的充電樁2024年的用電量大又沒有申報(bào)有銷售電的稅,喊我們自查然后申報(bào)。我們是一般納稅人,去年還有很多進(jìn)項(xiàng)抵扣沒有勾選?,F(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦?
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報(bào)銷單,合同,報(bào)價(jià)單,方案,會(huì)議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的
紙質(zhì)火車票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月不計(jì)算抵扣,可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,
老板想給一個(gè)人轉(zhuǎn)借款 怎么合理把款轉(zhuǎn)給他 轉(zhuǎn)給老板 老板還要牽扯分紅的問題 怎樣把錢合理支出給這個(gè)人
請(qǐng)問老師,財(cái)審為啥沒有沖減庫存商品和生產(chǎn)成本呢?
也是一樣要沖的,之前虛假的那幾筆都要沖
但是財(cái)審調(diào)整底稿沒有沖,請(qǐng)問財(cái)務(wù)做賬得 沖減吧
是的,會(huì)計(jì)做賬要沖的。
請(qǐng)問老師,2022年12月這樣沖對(duì)嗎?
對(duì)的,分錄是正確的
請(qǐng)問老師,那為什么不通過庫存商品的借貸轉(zhuǎn)回
有通過呀,前面第一個(gè)問題不就說了借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-300萬 貸:庫存商品-300萬,只是跨年了損益類科目要用以前年度損益調(diào)整代替
生產(chǎn)成本和庫存商品不屬于損益類,所以是直接沖,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本換成前年度損益調(diào)整