治理費(fèi)不能一次做 這個需要分?jǐn)?最低分?jǐn)側(cè)?這個金額太大了 租金13是一年的嗎
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
請問下工業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,我的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是 借:庫存商品35萬 貸:生產(chǎn)成本35萬 銷售商品時我的分錄是 借:銀行存款 12萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入是13萬 那么現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 最后這個分錄成本我應(yīng)取那個數(shù)呢?
老師,22年12月 我們開票80萬,做了收入確認(rèn),并暫估成本60萬,借:庫存商品 60萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 60萬,借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:庫存商品60 23年2月這60萬成本發(fā)票已到,并且真實(shí)成本多于60萬,那我們這樣做憑證可以嗎 借:庫存商品 -60 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-60 借:主營業(yè)務(wù)成本 -60 貸:庫存商品-60 然后按真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品并確認(rèn)成本
制造業(yè),借:生產(chǎn)成本,貸:原材料10萬,應(yīng)付職工薪酬5萬,制造費(fèi)用4萬 完工后,借:庫存商品19萬,貸:生產(chǎn)成本19萬 收到貨款,借:銀行存款30萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入30萬, 結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本:19萬,貸:庫存商品19萬,老師我做的分錄對嗎
老師,請問外購的裸鉆(入的庫存商品)+委外加工(入的生產(chǎn)成本-委外加工費(fèi))成成品然后銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時主營業(yè)務(wù)成本金額只是裸鉆的成本嗎,要加上加工費(fèi)的嗎?分錄是 1.借:主營業(yè)務(wù)成本-產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-成品 還是 2.借:主營業(yè)成本-產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-成品 生產(chǎn)成本-委外加工費(fèi)
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地方鎮(zhèn)政府為鄉(xiāng)鎮(zhèn)籃球賽發(fā)起的捐款,由單位進(jìn)行的捐贈屬不屬于公益性捐贈?只有鎮(zhèn)政府開具的收據(jù)。
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麻煩老師給看一下[呲牙] 單位貸款買車,后期還款需要公戶打給法人,由股東個人卡還款。 購進(jìn)時分錄: 借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行(首付部分) 長期借款(貸款本金) 還款分錄: 借:其他應(yīng)收款股東 貸:銀行 借:長期借款(無利息支出) 貸:其他應(yīng)收款股東 這樣對嗎?
八級軍殘證掛在工作單位,我個人和公司會得到哪些好處
新接手的公司,之前做過固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當(dāng)沒有
老師,問一下,記賬附的附件,一部分銷售附出庫單,一部分銷售用的是雙方結(jié)算單,不附出庫單,這樣合理嗎?有風(fēng)險不?
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫存現(xiàn)金按6月初實(shí)際記賬的,6月以前的營業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請教一下該怎么理解?完全蒙圈了
老師未分配利潤是股權(quán)變更的收入嗎
我是問這個銷售小麥的成本怎么辦?
20/12/3?一年租金13?種子化肥農(nóng)藥?種植收割?水電費(fèi)等
小麥銷售28萬的成本怎么辦
這個租金13萬對應(yīng)的出來的全部收入就是28嗎?如果是的話 20/12/3?一年租金13?種子化肥農(nóng)藥?種植收割?水電費(fèi)等 其他的你也沒告訴 買這些種子花了多少錢?種植期間農(nóng)藥化肥用了多少?