你好?計(jì)算該加工企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅 (130%2B500)*(1-30%)*30% =630/0.7*0.3=270
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,受托加工一批煙絲,委托方提供的煙葉成本47460元,甲卷煙廠收取含增值稅加工費(fèi)2373元。已知增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%,無(wú)同類煙絲銷售價(jià)格。計(jì)算甲卷煙廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅稅額
乙公司為增值稅一般納稅人,主要從事卷煙生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年11月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)進(jìn)口一批煙絲,關(guān)稅完稅價(jià)格為300萬(wàn)元。 (2)委托A公司加工一批煙絲,支付不含增值稅加工費(fèi)40萬(wàn)元,甲公司提供原材料成本100萬(wàn)元,該批煙絲無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。 (3)將委托加工收回的煙絲40%直接銷售,收取不含增值稅價(jià)款52萬(wàn)元;另外60%當(dāng)月全部用于生產(chǎn)卷煙。銷售卷煙5萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)條,取得不含增值稅價(jià)款452萬(wàn)元。 已知:煙絲關(guān)稅稅率為20%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅比例稅率為56%,定額稅率為0.003元/支,每標(biāo)準(zhǔn)條200支卷煙。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計(jì)算業(yè)務(wù)1中乙公司進(jìn)口煙絲應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅的稅額。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)2中A公司受托加工煙絲應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)3中乙公司應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
34】某卷煙廠(一般納稅人)2019年9月委托甲企業(yè)加工煙絲一批,合同中注明的煙葉成本為1160000元,支付加工費(fèi)含代墊輔助材料費(fèi))50000元,支付增值稅6500元。要求計(jì)算受托加工煙絲的甲企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅(甲企業(yè)沒有司類應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售價(jià)格,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%),并對(duì)該卷煙廠發(fā)出原材料、支付加工費(fèi)和增值稅,支付由受托方繳消費(fèi)稅、收回委托加工產(chǎn)品等業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,受托加工一批煙絲,委托方提供的煙葉成本49140元,甲卷煙廠收取含增值稅加工費(fèi)2457元。已知增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%,無(wú)同類煙絲銷售價(jià)格。計(jì)算甲卷煙廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。
2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批煙絲,甲企業(yè)提供原材料煙葉,已知成本為30萬(wàn)元,支付加工費(fèi)19萬(wàn)元,增值稅稅額2.47萬(wàn)元,乙企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。要求:(1)計(jì)算甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工的煙絲的組成計(jì)稅價(jià)格:(2)計(jì)算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅稅額。
老師,我現(xiàn)在要做企業(yè)新購(gòu)買下來(lái)的的公司5月到現(xiàn)在的財(cái)務(wù)賬,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng)但是因?yàn)樾沦I下來(lái)的公司的公戶還沒辦呢,所有的進(jìn)出流水都是和總公司的貨款混在一起存入總公司的公戶里了,而且我們收款是去客戶那里用個(gè)人微信或者現(xiàn)金收款。目前的憑證只有收據(jù)和進(jìn)銷存系統(tǒng)上的數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么做賬呀?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問下,車輛購(gòu)置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬(wàn),加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說(shuō)下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來(lái)沒有真的開始做過帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開始,無(wú)頭無(wú)路的?
老師,請(qǐng)問員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫(kù)存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn) 元、稅額1.3萬(wàn)元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒有發(fā)票,購(gòu)買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?