同學(xué)你好 這個(gè)是百分之二十
請(qǐng)問(wèn)我單位支付外單位勞務(wù)費(fèi),發(fā)票是稅務(wù)局代開(kāi)的 零星勞務(wù) 發(fā)票備注了需要支付單位代繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際應(yīng)該是誰(shuí)來(lái)繳納這個(gè)個(gè)人所得稅,扣除比例是多少?如果是我單位代扣代繳,應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
收到個(gè)人的稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票備注寫(xiě)著:個(gè)稅依法代扣代繳或自行申報(bào),我們公司支付勞務(wù)費(fèi)時(shí)需要代扣嗎?
老師您好!代開(kāi)發(fā)票備注欄上寫(xiě)有:個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳(或代扣代繳)。 請(qǐng)問(wèn):這個(gè)個(gè)人所得稅是由購(gòu)買(mǎi)方支付呢?還是代開(kāi)單位自己支付呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司請(qǐng)了培訓(xùn)老師,給他支付了5w的費(fèi)用,他去稅局代開(kāi)的發(fā)票寫(xiě)著有由支付人代扣代繳個(gè)稅,按勞務(wù)交是交多少個(gè)稅的
企業(yè)收到個(gè)人去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票備注欄注明:支付方代扣代繳個(gè)稅,收票單位按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)稅率是多少,可以提前計(jì)算嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣(mài)化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷(xiāo)月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷(xiāo)售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
老師,那請(qǐng)問(wèn)安保服務(wù)公司是一般納稅人的,開(kāi)勞務(wù)費(fèi)可以申請(qǐng)差額征稅或者簡(jiǎn)易嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的