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老師好,應(yīng)該是2022年的成本費(fèi)用,沒有發(fā)票,也沒付款,這個(gè)怎么記賬呢? 謝謝

2023-01-06 09:53
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 09:53

你好;? 借? ? 管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 暫估? 貸 應(yīng)付賬款? ?

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你好;? 借? ? 管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 暫估? 貸 應(yīng)付賬款? ?
2023-01-06
你好;? ? 借管理費(fèi)用或者 成本- 暫估? 貸應(yīng)付賬款? -暫估??
2023-01-06
先暫估入賬,來了發(fā)票紅沖做正確分錄即可
2023-01-06
學(xué)員你好沒有發(fā)票,也沒付款,暫估入賬、 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等 貸:應(yīng)付賬款 次年匯算清繳前一定要取得發(fā)票
2023-01-06
學(xué)員你好,這種實(shí)質(zhì)上預(yù)付賬款,兩個(gè)選擇,要么轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,所得稅匯算調(diào)整,要么過幾年走壞賬處理
2023-01-08
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