你好,這個(gè)就是建筑公司,按照建筑來交稅。
我是裝修公司,怎么給一般納稅人開專票?發(fā)票服務(wù)名稱怎么填寫?營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是建材銷售和室內(nèi)外裝飾裝修
老師,公司是主營(yíng)賣攝像頭,同時(shí)幫助安裝,屬于兼營(yíng)還是混合銷售?有時(shí)候有單純的維修和安裝服務(wù)這個(gè)屬于單純加工修理修配勞務(wù)吧?
.C建材公司,增值稅一般納稅人,主營(yíng)建筑裝修材料銷售,兼營(yíng)裝修業(yè)務(wù)和工具租賃業(yè)務(wù),各類業(yè)務(wù)分別核算。本月有如下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)涂料一批取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60000元,稅額7800元。用于批發(fā)零售和承攬的裝修業(yè)務(wù)。(2)銷售各種建筑裝修材料,取得含稅收入384200元。(3)出租裝修工具,取得不含稅收入12000元。(4)承攬裝修業(yè)務(wù)取得含稅收入98100元。要求:計(jì)算C公司本月應(yīng)繳納的增值稅。
裝修公司自產(chǎn)建材+裝修服務(wù) 是混合銷售還是兼營(yíng) 怎么算增值稅
電器銷售公司,空調(diào)的安裝和維修的增值稅是算混合銷售還是兼營(yíng),稅率是13%還是9%?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄