同學(xué)你好 制造費(fèi)用要按照比例結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,請問一下,生產(chǎn)部門用車,借制造費(fèi)用貸累計折舊,期末結(jié)轉(zhuǎn),借,生產(chǎn)成本。貸,制造費(fèi)用。那生產(chǎn)成本不有余額嗎?這個怎么辦呢
老師,這個月沒有銷售,但是制造費(fèi)用里產(chǎn)生了一些費(fèi)用,所以我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我是否要把制造費(fèi)用里的數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)到生成成本,在結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中呢,就不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這樣對不對
車間沒有訂單,一個月沒有生產(chǎn),那制造費(fèi)用人工是結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?還是在做賬的時候直接做在管理費(fèi)用,不用在制造費(fèi)用過度?
廠房車間租金一個季度一交,只把一個月的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做賬?是不結(jié)轉(zhuǎn)另兩個月的制造費(fèi)用嗎那就有余額
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用到生產(chǎn)成本的內(nèi)容包括哪些呢,我這邊做了一個月的賬,制造費(fèi)用的內(nèi)容有生產(chǎn)車間社保,公積金,辦公樓房租,水電費(fèi),生產(chǎn)車間的辦公費(fèi),生產(chǎn)車間社保,還有生產(chǎn)車間工資計提的制造費(fèi)用,這些都最后算合計數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票?。?/p>
付款25萬當(dāng)28萬用,這3萬是沖費(fèi)用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
那就讓制造費(fèi)用有余額?
一季度30萬賬務(wù)怎么處理
同學(xué)你好 有在產(chǎn)品那你制造費(fèi)用肯定有余額
沒有在產(chǎn)品,只是說電費(fèi)
同學(xué)你好 那就沒有余額了哦
老師,能看下我前面的問題嗎,沒有在產(chǎn)品,12月交了共30萬廠房車間租金,怎么做賬
一個月租金10萬,一次交三個月
這個計入長期待攤費(fèi)用
老師 麻煩寫下分錄
同學(xué)你好 借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 借費(fèi)用科目 貸累計攤銷
老師。這是車間租金不用記到制造費(fèi)用嗎,我寫的很清楚了
同學(xué)你好 要的 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用或者單獨(dú)計入制造費(fèi)用