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老師,你好,想咨詢一下關于商砼簡易征稅開票相關事項。我公司是生產(chǎn)商砼的制造企業(yè),對外銷售自產(chǎn)的商砼采取簡易計稅辦法,征收率3%。目前因產(chǎn)能不足,外調(diào)(采購)一部分商砼對外銷售,但是銷售合同為之前銷售自產(chǎn)的合同,稅率為3%。現(xiàn)在結算開票客戶不接受13%發(fā)票,要求還是開具3%的發(fā)票。我公司能夠對這部分外調(diào)(采購)商砼銷售的銷售額開具3%的發(fā)票。

2023-01-06 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 08:57

你好,嚴格來說不可以的。外購銷售的這個需要按照13%。

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快賬用戶2850 追問 2023-01-06 08:58

但是根據(jù)銷售合同,客戶不接受13%的發(fā)票是合乎情理的,我們這個能否按照13%申報,開具3%的發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2023-01-06 09:00

不可以的,當時你們銷售合同簽的就不合規(guī)。

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快賬用戶2850 追問 2023-01-06 09:02

我們是先簽訂的合同,銷售自產(chǎn)的商砼。但是因為供給的時候,產(chǎn)能不足需要補貨,對于補貨的這部分的處理方式。

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齊紅老師 解答 2023-01-06 09:03

那你能給別人開出13%的嗎?主要是這個不符合增值稅稅法規(guī)定了

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快賬用戶2850 追問 2023-01-06 09:05

13%的部分不是自產(chǎn)的商砼,按照理解應該拾可以開具的,我們進行獨立科目核算,能夠區(qū)分。關鍵是我們開具的話客戶不接受。

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齊紅老師 解答 2023-01-06 09:06

客戶不接受的話,其他的客戶能接受吧,也就是你可給對方開3%的,剩余的13%的這一部分,你給別人開出去。

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你好,嚴格來說不可以的。外購銷售的這個需要按照13%。
2023-01-06
你好! 實踐中,可以這么操作的。 一個公司負責開采銷售 一個公司負責批法零售
2021-08-10
你好,(1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額800萬元;另外開具普通發(fā)票,收取延期付款利息6.45萬元 (1)銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額=800*13%%2B6.45/1.13*13%
2022-12-16
你好 ;? 你們是買來使用過銷售的; 按照你進項發(fā)票的大類來開票哈 ;? ? ?保證一致? ;? ?2.? ?你們抵扣過進項稅的按照13% ;? ??
2022-08-03
您好,同學,很高興回答您的問題!
2023-05-26
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