你好,嚴(yán)格來說不可以的。外購銷售的這個(gè)需要按照13%。

我公司是自己開采銷售建筑石材的公司,增值稅適用稅率為3%,按簡易辦法征收,現(xiàn)在由于購貨方需要13%的發(fā)票,我公司想成立一家新的銷售類公司用于銷售石材,由原公司開具3%發(fā)票給新的銷售公司,再由新公司對外簽訂合同收款,然后開具13%的銷項(xiàng)發(fā)票,請問這一辦法能否可行?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元,同時(shí)取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬元。(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于對外投資;成本價(jià)為20萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。(4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬元,另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的專用發(fā)票。(5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價(jià)30萬元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬元,取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。收購的農(nóng)產(chǎn)品用于13%稅率貨物的生產(chǎn)銷售。請計(jì)算該企業(yè)5月份應(yīng)繳納的增值稅額。
人甲公司為增值稅一最的稅人,主要從事家電的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。202年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向乙商場銷售自產(chǎn)洗衣機(jī)批,含增值稅銷售額226萬元,收取包裝物押金3.39萬元。(2)向客戶無償贈(zèng)送洗衣機(jī)10臺(tái),同類型洗衣機(jī)不含稅價(jià)3000元/臺(tái)。(3)采取以舊換新方式銷售洗衣機(jī)一批,不含稅銷售價(jià)100萬元,實(shí)際收取不含稅價(jià)款80萬元。(4)將20臺(tái)自產(chǎn)空調(diào)用于員工福利,無同類型空調(diào)對外銷售價(jià)格,自產(chǎn)空調(diào)成本2000元/臺(tái)。(5)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額30萬元。(6)銷售部李某國內(nèi)出差,取得10張高鐵票,合計(jì)金額5000元。知:銷售貨物增值稅稅率為13%:鐵路旅客運(yùn)輸服務(wù)按照9%i計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額:
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
(1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額800萬元;另外開具普通發(fā)票,收取延期付款利息6.45萬元 (2銷售乙產(chǎn)品給個(gè)人,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬元 (3)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅沙發(fā)用于對外投資,成本價(jià)為40萬元,成本利潤率為12%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場價(jià)格 (4)購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款120萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額13萬元;另外支付購貨運(yùn)輸費(fèi)用取得運(yùn)輸公司(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金額為8.2萬元(運(yùn)輸企業(yè)適用增值稅稅率9%)。以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定 一)根據(jù)資料 一計(jì)算下列項(xiàng)目金額 (1) 銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額 (2) 銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額 (3) 對外投資的新產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額 (4) 外購貨物及運(yùn)費(fèi)應(yīng)抵扣的迸項(xiàng)稅額 (5)方圓公司2021年1月份合計(jì)應(yīng)繳納的增 值稅額
新公司的賬,沒有掛過應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?


但是根據(jù)銷售合同,客戶不接受13%的發(fā)票是合乎情理的,我們這個(gè)能否按照13%申報(bào),開具3%的發(fā)票。
不可以的,當(dāng)時(shí)你們銷售合同簽的就不合規(guī)。
我們是先簽訂的合同,銷售自產(chǎn)的商砼。但是因?yàn)楣┙o的時(shí)候,產(chǎn)能不足需要補(bǔ)貨,對于補(bǔ)貨的這部分的處理方式。
那你能給別人開出13%的嗎?主要是這個(gè)不符合增值稅稅法規(guī)定了
13%的部分不是自產(chǎn)的商砼,按照理解應(yīng)該拾可以開具的,我們進(jìn)行獨(dú)立科目核算,能夠區(qū)分。關(guān)鍵是我們開具的話客戶不接受。
客戶不接受的話,其他的客戶能接受吧,也就是你可給對方開3%的,剩余的13%的這一部分,你給別人開出去。